結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的
老師,我的減免稅額280期末余額是在借方的,錯了嗎?我是放在六月抵扣,所以做賬在六月,借應(yīng)交減免稅,貸管理負數(shù)
老師:金稅盤會計分錄我當(dāng)月抵扣,借方做了應(yīng)交稅金-減免稅,那我期末減免稅余額就是借方280,這個減免稅需不需要結(jié)平的,還是余額就這么一直放著?
開票軟件年費280元,首先1、借:管理費280 貸:銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 借:管理費-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設(shè)我們公司這個月 應(yīng)該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當(dāng)月計提增值稅,如果計提的借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會有借方280的余額,我是哪出了問題?
那減免稅款借方不是一直會掛著稅控盤的金額嘛?是要掛著還是應(yīng)該做分錄讓它余額變?yōu)榱隳兀糠咒浽趺醋瞿兀?/p>
公司有個退伍士兵的減免9000元,我的分錄是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款9000 貸:營業(yè)外收入9000,結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9000 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款9000,轉(zhuǎn)出未交余額在借方,還需要再轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?不轉(zhuǎn)的話轉(zhuǎn)出未交增值稅就一直掛著余額,我是每個月把銷項進項都結(jié)轉(zhuǎn)平的
老師您好,我們有員工在修機器的時候把手弄傷了,領(lǐng)導(dǎo)就直接給了他一萬元錢。這個我做賬的時候怎么寫分錄合適呢?謝謝老師
印花稅繳納重復(fù)了會系統(tǒng)預(yù)警高風(fēng)險嗎?需要處理嗎?
老師好,公司辦公場所租賃期間免租金1年,當(dāng)時的人將這次費用,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款,實際不用付款,先要坐匯算清繳,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,怎樣做沖銷分錄
公司股權(quán)變更的順序是先稅務(wù)在工商嗎
老師,我們是運輸公司,我們這個月買了一部車,然后我們要如何備案在電子稅務(wù)局里面,自己備案就好嗎?還是得去稅局那邊備案交資料嗎?
發(fā)貨單上貨品單價是5元,我方原入庫存單價是5.5元,這樣要如何入賬,我方銷售后單價成本要調(diào)整嗎?
給外地員工報銷的每月來回的交通費,可以計入差旅費并發(fā)放補貼嗎?
深圳的勞務(wù)資質(zhì)是不是每年都要審計
老師,我們家有增值稅即征即退,銀行收回怎么入帳,分錄
對公轉(zhuǎn)的手機款,當(dāng)時他們不給開票,現(xiàn)在我們找人把票開進來,這樣公司就對不上了,出個證明還是怎么著?