你好,如果沒有抵檢的話,掛賬就可以。
老師:金稅盤會計分錄我當月抵扣,借方做了應交稅金-減免稅,那我期末減免稅余額就是借方280,這個減免稅需不需要結(jié)平的,還是余額就這么一直放著?
那減免稅款借方不是一直會掛著稅控盤的金額嘛?是要掛著還是應該做分錄讓它余額變?yōu)榱隳兀糠咒浽趺醋瞿兀?/p>
學習注冊會計師時:第一次購買稅控盤做分錄 借:固定資產(chǎn) 1130 貸:銀行存款 1130 抵稅時 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)1130 貸:管理費用 1130 那么固定資產(chǎn)如何不是掛有余額1130??
老師,留抵退稅的錢到企業(yè)賬上后,我做的會計分錄是:借:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。然后該怎么做呢?現(xiàn)在賬面一直掛著進項稅額轉(zhuǎn)出,進項稅額轉(zhuǎn)出有余額,就是稅務局留抵退稅的錢,我該把它怎么處理啊?一直掛著嗎?
老師好 有個問題我想請問下,比如投標保證金金額是408萬,對方還欠我們應付賬款 運費抵了一部分投標保證金,最后只支付投標保證金208萬 那該如何做分錄呢???借:其他應收款 408 貸:應收帳款200 貸:銀行存款208 那對方到時只會退408還是208啊 如果退208 那其他應收款不是還會有余額掛著嘛?不太理解
老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規(guī)操作?
公司的廠房怎么交稅?
老師 請教一下,融資租賃設備,租期滿殘值歸租賃公司,算租金時要考慮殘值嗎
老師請問一下開辦期間老板墊進來的錢現(xiàn)在要轉(zhuǎn)資本,目前墊的錢用其他應付記錄的,要轉(zhuǎn)資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發(fā)票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導致現(xiàn)在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現(xiàn)在該怎么結(jié)轉(zhuǎn)三月銷售成本啊,根據(jù)入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調(diào)增?
勾選認證的時候,只允許抵扣賬面上本月的進項稅嗎?
老師,這個邊際資本成本不是應該加權(quán)平均嗎,為什么答案上是目標資本結(jié)構(gòu)*個別資本成本,沒有加權(quán)平均啊
老師,我納稅申報的時候,主表的銷賬稅額總叔是對的,但明細加起來不對,是附表的數(shù)據(jù)帶不過來嗎?