你好,實際已經抵扣了是嗎,你可以把它結轉到轉出未交增值稅里面的。
老師,我的減免稅額280期末余額是在借方的,錯了嗎?我是放在六月抵扣,所以做賬在六月,借應交減免稅,貸管理負數
老師,280的維護費我是放在六月申報表4進行填寫的,賬是這樣子做的,在六月賬是借應交稅費-減免稅款,貸管理費用負數,現在六月已經結賬了,現在余額在借方280,這個是不是還得做一筆結轉啊,要不然我這邊都有余額?
老師:金稅盤會計分錄我當月抵扣,借方做了應交稅金-減免稅,那我期末減免稅余額就是借方280,這個減免稅需不需要結平的,還是余額就這么一直放著?
開票軟件年費280元,首先1、借:管理費280 貸:銀行存款280 2、轉入抵減稅額 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 借:管理費-280 3、結轉抵減稅額 借:應交稅費-未交增值稅 280 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設我們公司這個月 應該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當月計提增值稅,如果計提的借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會有借方280的余額,我是哪出了問題?
老師,稅盤280元服務費五月扣款,六月份做五月的賬做了借管理費用貸銀行存款,六月申報五月的稅時就減了,分錄都是做在五月吧,管理費用一借一貸都在五月賬里是嗎
老師,我納稅申報的時候,主表的銷賬稅額總叔是對的,但明細加起來不對,是附表的數據帶不過來嗎?
社保繳費工資既有2360也有2520可以嗎
增值稅怎么結轉,分錄怎么做
電子銀行承兌票點了付款申請后查詢票狀態是日終自動回退票還有3天到期我提前點了
小規模勞務公司500萬的項目,含30萬的材料輔材。可以按清包工走簡易計稅嗎
好的,謝謝老師 還有個問題就是我在3月份的時候給員工通過公戶打了兩個月的工資,備注2月和3月工資,這個有問題嗎?影不影響個稅這塊兒?
老師 請問非房產公司 購買公寓 會產生什么稅呢?
老師,幫忙看下這兩筆分錄是不是錯了。就是我的研發材料做成了成品。我再把多結轉的研發費用材料轉回來沖減了。
建筑業簡易計稅是什么意思怎么計算的呢、勞務派遣開票規則等基礎稅務知識是怎么操作的呢?
賣了一批瓷磚,附帶施工,這種加工服務費發票是幾個點?
抵扣了,在六月抵扣,現在六月賬已經結了
怎么做分錄在七月
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅減免稅款
做這筆就平帳陽嗎,老師
你好 是的 就沒有余額了