同學,你好,是在五月的賬里
甘老師 開票系統服務費280元,3月份的時候入的是借 管理費用 貸 銀行存款 月底結轉了,那4月份抵扣的時候是不是借應交稅費-減免 貸 管理費用-280
老師,280的維護費我是放在六月申報表4進行填寫的,賬是這樣子做的,在六月賬是借應交稅費-減免稅款,貸管理費用負數,現在六月已經結賬了,現在余額在借方280,這個是不是還得做一筆結轉啊,要不然我這邊都有余額?
請問稅控盤服務費280,1月份做賬:借:管理費用280 貸:銀行存款280,借:應交稅費-減免稅額280 貸:管理費用280。我申報1月份增值稅發現就是應納稅額小于280,本期沒有抵扣,就填了發生額280,那賬務和申報不就不一致了嗎?
老師,稅盤280元服務費五月扣款,六月份做五月的賬做了借管理費用貸銀行存款,六月申報五月的稅時就減了,分錄都是做在五月吧,管理費用一借一貸都在五月賬里是嗎
五月份一次性付的2023.04-2024.03的房租,小規模,五月做賬(借預付賬款,貸銀行存款),六月做賬攤銷4-6月房租(借管理費用,貸預付賬款),發票9月才來,9月應該怎么做賬呢
老師,本月購買原材料未取得發票,但已用原材料加工成產品出售,那原材料這部分應該怎么入賬
收到某汽車服務有限公司開具電子普通發票,運輸服務*客運服務費發票,稅率1%,可以抵扣進項稅額嗎?
尼師,母子公司之間簽訂合同,雙方都要繳納印花稅嗎?
數電票上面發票的復核人應該怎么填寫
牛奶和啤酒的商品稅務編碼是多少
老師,這個合同和營業執照,我要開瓦工工資,發票項目名稱寫啥,甲方幫我們代發農民工工資呀
信用資產損失就是壞賬準備嗎?這個數據是正數,表示計提的壞賬準備,這個數據是負數,表示已經發生了的損失。 為什么利潤表要加上信用資產損失得出營業利潤?不是很明白勾稽關系
老師您好,匯算清繳職工薪酬工資薪支出的帳載金額就是每個月計提的應發工資包含個人社保,不包括公司繳納的社保
老師您好!公司老板想在試用期內解雇一位員工,因為公司小,我又負責財務又負責人事,我想請教您怎樣才能合法的解雇并避免勞動糾紛呢?
老師,工商年報社保基數的填寫,是填每個人每個月的數據還是按照所有人每個月的乘積結果填寫?