你好,一般情況下,是確認了收入后申報的。
一般外貿公司簽訂的國外客戶的外銷合同未出貨,預收款階段,需要報印花稅嗎?什么時候申報。等確認收入后申報嗎
我是一般外貿企業,我有一筆業務已經結術,收到了外國客戶的錢,我們也把貨物發出去了,貨物我們有進項發票,外國客戶的銷售合同報關單我都有,我想問問我要不要開票給外國客戶呢?問題2.我需要申報退稅嗎?如果需要的話什么時間節點申報退稅
外貿企業,老板有公司在香港,內地公司現在出口設備到伊朗,設備出口退稅率13%,報關單上的境外收貨人是香港公司,發貨人內地公司,裝箱單、形式發票及提單的對方公司都是境外伊朗公司信息,國際貿易銷售合同內地公司跟香港公司簽訂,國內銷售發票也開給香港公司,報關單內容:一般貿易,成交方式FOB,貿易國:中國香港,抵達目的國:伊朗,境外收貨人:香港公司,已經預收香港公司20%貨款。問題一:裝箱單、形式發票及提單跟貿易合同及國內開具銷售發票公司名不匹配,后期是否影響退稅。問題二:貨款未收齊不能申請退稅,退稅時間是24年4月15日前需收齊貨款都可以申請退稅嗎? 還是退稅對收貨款時間有限制,收貨款時間是多久呢
老師,公司7月出口一臺設備到伊朗,客戶未收到貨,貨在運輸中等待靠岸,未收客戶貨款未開票,因為我司需確保設備要投入正常使用后客戶方可簽收才能付款,采購供應商提供設備技術支持,也等客戶簽收才我司開采購發票,采購款我司已付全款。問題:出口的設備報關出口完成,未開票,設備確認收入的時間及開票時間是什么時候呢,現在申報7月收入,需要申報收入嗎?申請退稅的時間又是什么時候,目前我需導入報關資料到稅務平臺嗎
公司是做出口貿易的 有貨物出口 和外包服務 外包服務主要服務于國外客戶 我想確認一下 我申報增值稅的時候 紅色的那個位置 需要填報嗎
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
好的,謝謝!如果訂單有問題,最后沒有成交,預付款不用退回,按營業外收入,還要交印花稅嗎?到時候稅務上要確認報哪些稅?
你好,那就不需要繳納印花稅,只需要繳納企業所得稅了。