你好,一般納稅人,繳納增值稅分錄是? 借:應(yīng)交稅—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
一般納稅人,扣繳增值稅怎么計(jì)提?怎么繳納做分錄?
老師一般納稅人的計(jì)提增值稅繳納增值稅應(yīng)該怎么做分錄
老師,我是一般納稅人,繳納增值稅分錄怎么做?
一般納稅人多繳納的增值稅分錄怎么做?
老師,一般納稅人繳納增值稅分錄怎么寫
去年24年4月到今年25年4月的房租,25年開具,24年期間的房租費(fèi)是不是需要匯算清繳調(diào)整到24年費(fèi)用里面?怎么填報(bào)
老師您好北京公司給員工上社保,然后還有一金,這個(gè)一金公司承擔(dān)和個(gè)人承擔(dān)部分都由個(gè)人承擔(dān),分錄怎么做呀
24年四季度報(bào)表有錯(cuò),怎么處理啊。能在年報(bào)更正嗎
現(xiàn)在4月份,2月個(gè)稅沒有申報(bào),怎么補(bǔ)申報(bào)2月個(gè)稅?
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),要怎么處理
老師好,我是建筑一般納稅人,由于我們這個(gè)季只開了12萬的收入,但是以前的成本這個(gè)季過來了,成本做了70萬,這樣就萬了成本倒掛了,不是不不合規(guī),應(yīng)該怎么做好
機(jī)械租賃公司屬于租賃和服務(wù)業(yè)嗎
客戶是小規(guī)模,第一季度沒有開票,只有老板的工資,報(bào)表要怎么填?
老師,自建廠房項(xiàng)目,竣工牌上寫的日期就是必須將在建工程結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的時(shí)間嗎,如果后期還有修建怎么處理
老師,24年第四季度報(bào)表有變動(dòng),現(xiàn)在我是在年度報(bào)表里變?yōu)檎_報(bào)表即可,還是需要再對(duì)24年季度報(bào)表做更正申報(bào)?
我的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增增值稅余額零,分錄寫成 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 263 貸:銀行存款263 應(yīng)交稅費(fèi)就為負(fù)數(shù)了
263元,是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底稅,最后繳納的增值稅
你好,之前還需要做這個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
我的銷項(xiàng)稅額是2659.18 進(jìn)項(xiàng)是6851.45元 應(yīng)交稅款263.72元。老師這個(gè)數(shù)字我好像帶不對(duì)
你好,銷項(xiàng)稅額是2659.18,進(jìn)項(xiàng)是6851.45元,這種情況應(yīng)當(dāng)不需要繳納稅款(進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)),你這里這么還有應(yīng)交稅款263.72元呢
老師,你幫我看一下申報(bào)表
你好,你這里的263.72元是之前月份增值稅,不是當(dāng)月的啊?
10月份是不是不用繳納稅款?
你好,10月份是不需要繳納稅款,263.72元是之前月份增值稅(是9月份的)
老師,9月份銷項(xiàng)34814.09,進(jìn)項(xiàng)19723.19,10月份繳納增值稅263.72元。麻煩老師幫我?guī)Х咒洈?shù)字。
老師,這是報(bào)表
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)34814.09, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)19723.19, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(差額) 然后做繳納簡(jiǎn)易計(jì)稅稅款分錄
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)34814.09, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)19723.19, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)15090.9 然后做繳納簡(jiǎn)易計(jì)稅稅款分錄 這步又怎么做?
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)34814.09, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)19723.19, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(差額) 這個(gè)差額是負(fù)的15030.9 然后做繳納簡(jiǎn)易計(jì)稅稅款分錄
你好,銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額差額是正數(shù),而不是負(fù)數(shù)的 繳納簡(jiǎn)易計(jì)稅稅款分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)263.72 貸:銀行存款?263.72
老師,你看我的憑證出現(xiàn)工資負(fù)數(shù)
請(qǐng)看圖,你之前有留抵稅額3萬多,你之前有做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方3萬多的分錄嗎
這個(gè)沒有,要怎么調(diào)整?
你好,需要補(bǔ)做上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
這筆也是負(fù)數(shù)
你好,需要先做一筆這個(gè)分錄 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)263.72 繳納簡(jiǎn)易計(jì)稅稅款分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)263.72 貸:銀行存款?263.72