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Q

老師,我是一般納稅人,繳納增值稅分錄怎么做?

2020-11-06 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-06 10:30

你好,一般納稅人,繳納增值稅分錄是? 借:應(yīng)交稅—未交增值稅 ,?貸:銀行存款

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快賬用戶7371 追問 2020-11-06 10:37

我的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增增值稅余額零,分錄寫成 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 263 貸:銀行存款263 應(yīng)交稅費(fèi)就為負(fù)數(shù)了

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快賬用戶7371 追問 2020-11-06 10:39

263元,是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底稅,最后繳納的增值稅

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齊紅老師 解答 2020-11-06 10:40

你好,之前還需要做這個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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快賬用戶7371 追問 2020-11-06 10:54

我的銷項(xiàng)稅額是2659.18 進(jìn)項(xiàng)是6851.45元 應(yīng)交稅款263.72元。老師這個(gè)數(shù)字我好像帶不對(duì)

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齊紅老師 解答 2020-11-06 10:57

你好,銷項(xiàng)稅額是2659.18,進(jìn)項(xiàng)是6851.45元,這種情況應(yīng)當(dāng)不需要繳納稅款(進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)),你這里這么還有應(yīng)交稅款263.72元呢

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快賬用戶7371 追問 2020-11-06 10:58

老師,你幫我看一下申報(bào)表

老師,你幫我看一下申報(bào)表
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齊紅老師 解答 2020-11-06 11:02

你好,你這里的263.72元是之前月份增值稅,不是當(dāng)月的啊?

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快賬用戶7371 追問 2020-11-06 11:03

10月份是不是不用繳納稅款?

10月份是不是不用繳納稅款?
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齊紅老師 解答 2020-11-06 11:06

你好,10月份是不需要繳納稅款,263.72元是之前月份增值稅(是9月份的)

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快賬用戶7371 追問 2020-11-06 11:13

老師,9月份銷項(xiàng)34814.09,進(jìn)項(xiàng)19723.19,10月份繳納增值稅263.72元。麻煩老師幫我?guī)Х咒洈?shù)字。

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快賬用戶7371 追問 2020-11-06 11:15

老師,這是報(bào)表

老師,這是報(bào)表
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齊紅老師 解答 2020-11-06 11:21

你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)34814.09, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)19723.19, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(差額) 然后做繳納簡(jiǎn)易計(jì)稅稅款分錄

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快賬用戶7371 追問 2020-11-06 11:25

你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)34814.09, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)19723.19, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)15090.9 然后做繳納簡(jiǎn)易計(jì)稅稅款分錄 這步又怎么做?

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快賬用戶7371 追問 2020-11-06 11:26

你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)34814.09, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)19723.19, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(差額) 這個(gè)差額是負(fù)的15030.9 然后做繳納簡(jiǎn)易計(jì)稅稅款分錄

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齊紅老師 解答 2020-11-06 11:30

你好,銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額差額是正數(shù),而不是負(fù)數(shù)的 繳納簡(jiǎn)易計(jì)稅稅款分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)263.72 貸:銀行存款?263.72

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快賬用戶7371 追問 2020-11-06 11:32

老師,你看我的憑證出現(xiàn)工資負(fù)數(shù)

老師,你看我的憑證出現(xiàn)工資負(fù)數(shù)
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齊紅老師 解答 2020-11-06 11:35

請(qǐng)看圖,你之前有留抵稅額3萬多,你之前有做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方3萬多的分錄嗎

請(qǐng)看圖,你之前有留抵稅額3萬多,你之前有做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方3萬多的分錄嗎
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快賬用戶7371 追問 2020-11-06 11:37

這個(gè)沒有,要怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2020-11-06 11:37

你好,需要補(bǔ)做上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

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快賬用戶7371 追問 2020-11-06 11:37

這筆也是負(fù)數(shù)

這筆也是負(fù)數(shù)
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齊紅老師 解答 2020-11-06 11:38

你好,需要先做一筆這個(gè)分錄 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)263.72 繳納簡(jiǎn)易計(jì)稅稅款分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)263.72 貸:銀行存款?263.72

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你好,一般納稅人,繳納增值稅分錄是? 借:應(yīng)交稅—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
2020-11-06
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-06-10
是根據(jù)當(dāng)期的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。 借,應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
2020-10-28
你好,一般納稅人繳納增值稅 ?借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
2023-06-07
你好 借:增值稅 貸:銀行存款
2022-02-09
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