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老師一般納稅人的計提增值稅繳納增值稅應(yīng)該怎么做分錄

2020-10-28 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-28 10:59

是根據(jù)當(dāng)期的銷項減去進項。 借,應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費 未交增值稅

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快賬用戶9477 追問 2020-10-28 11:20

老師,如果銷項減進項比較多的話怎么做會計分錄?

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齊紅老師 解答 2020-10-28 11:21

就是相反的分錄處理了的

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是根據(jù)當(dāng)期的銷項減去進項。 借,應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費 未交增值稅
2020-10-28
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 繳納借應(yīng)交稅費,未交增值稅 貸銀行存款
2022-06-08
同學(xué)你好 很高興為你解答 借主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入/固定資產(chǎn)清理等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2021-07-02
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2020-12-24
你好 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 月初扣繳 借:應(yīng)交稅—未交增值稅 , 貸:銀行存款
2020-09-21
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