同學你好 甲供材的就是簡易計稅的,你做簡易計稅的就行了
老師好 2017年我們借用乙方資質干了一個工程,工程清單合同570萬。我們給乙方提供材料等發票獲得工程款,乙方收取稅和管理費。 2018年完工!2020年初,甲方竣工審計砍掉9萬。 乙方在2018年末 已分三次給甲方開具了合同570萬工程發票!并已繳納570萬的稅款! 甲方于今年初也給乙方出具了審計結算報告! 提問, 1:乙方多開具的9萬發票怎么處理?(乙方是一般納稅人) 需要發票沖紅嗎?(18年已開完)想這樣能減少多繳的稅! 2:甲方說乙方可以根據審計報告沖減工程款, 乙方還應該向甲方索取哪些資料手續?
老師,我們和甲方簽訂了5千萬甲供材的合同,工程都快竣工了,甲方才打進來幾十萬的工程款而且都做了人工,我該怎么準備稅務稽查,他們把材料款都從他們甲方房產公司走賬了,我們這邊怎么處理呢
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業,掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費用成本票都由供應商直接開給甲公司的,現在工程基本完工,需開勞務票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農民工,現在甲公司要求開勞務票,但不要個人名義開具的,這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的,稅務說真實發生的我們可以開勞務費給甲公司 我們公司付給工人的款項應該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務該如何處理呢
是沒有開進來。就是我們施工方和建設費沒有簽訂合同,我們施工方也沒有和下面的分包公司和材料供應商簽訂合同,但是我們施工已經收了一千多萬的工程進度款了,現在我們從四月一號就是一般納稅人,但是前面第一季度還是小規模納稅人,現在第一季度收的是一千多萬工程進度款如何處理賬務,怎么處理增值稅和企業所得稅
老師,單位施工企業,甲方給我們的工程款用房子抵給我們,這個工程我們承包給項目經理,賬是我公司在做,現在項目在辦理結算了,賬上應收掛了幾百萬,實際已經用房低了,甲方不差我們工程款,賬上掛了幾百萬要付材料、機械的款,現在怎么平賬,都是真實要付給材料商、機械款,項目經理把房拿去,也不知道是賣了還是在他手里,現在就想把賬平了。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
是的,老師意思是不用全部合同金額以工程款方式進來嗎
人家是甲供材,你直接簡易計稅就行了,發票還是開工程服務,你上面這個追問沒看懂啥意思
一般情況下都是簽了多少合同就進來多少工程款,不論是簡易還是一般計稅都是要有人工,機械,材料費成本,那這樣的項目進來的工程款只需要開具機械和人工成本就行嗎?而且甲方認為是甲供合同工程款只需要進來一半的工程款這樣是合理的嗎?
對的, 2.你們甲供也不是一半工程款,甲供的意思是甲方自己提供 主材,簽合同的時候合同里直接注明了,然后合同金額就是你們協商的金額,為啥給你一半工程款
我也是這么認為的,要不就是把合同金額改小一些,不然所有的費用都是按合同計算的是嗎老師
同學你好 是這樣的哦