您好,您不需要做價稅分離,按含稅金額入庫存商品
老師 1.付單位材料款 款已經付了,發票沒有到的話我分錄這樣做對嗎?借~應付賬款/預付賬款 貸 銀行存款。后期發票到了 借~原材料/庫存商品 貸應付賬款/預付賬款 這樣做對嗎? 2.如果材料款和發票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
老師,我是一般納稅人,從小規模納稅人那買的貨物,它給我開的1%普票,我是做賬是借:庫存商品(含稅金額)貸:銀行存款嗎
老師你好 我們單位是一般納稅人做藥品的 ,有些供應商開具的胰島素之類的發票是普票,那么做賬時,是直接做借,庫存商品 貸,銀行存款還是做成價稅分離。
老師,小規模納稅人收到成本票,是不是不需要價稅分離,直接做:借:主營業務成本(是不是不需要走庫存商品了),貸:應付賬款、銀行存款。我們開出銷項就是:借:應收、銀存,貸:主營業務收入,應交稅費-增-銷。
請問老師,采購商品供應商一直沒有開票,客戶又催發票是不是可以先開出?采購款是先預付的,做分錄是借預付賬款,貸銀行存款。然后是借庫存商品,貸預付賬款-暫估(供應商名稱)?但是后來進貨發票供應商一直沒有開,那怎么處理賬務呢?進銷存又該怎么做呢?
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務發票過來(不用交稅),更正成勞務報酬了,發票上注明次月代扣代繳,我這邊已經在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務報酬了,稅務上還會不會有風險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了??梢粤闵陥髥?/p>
稅務老師查21年和22年的賬,說研發費用直接人工是整數,明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
老師這種客戶的名字怎么在憑證上面顯示
老師船務的賬怎么做賬務處理
深圳社保入稅務局了嗎?請問目前深圳社保在哪里增員減員?
老師,我今天上班遇到一個問題,就是我們收到的承兌背書和被背書人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會有風險嗎?
老師,我們用的收銀系統美團抖音收錢,我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過度
那我想請問一下,買的那個機械嗯交的定金都半年了,還沒給退,當時支付的時候是個人微信付給他對方公司的,然后定金的定子寫的是這個定,這個定金對方能給我們退款嗎?
生產出口退稅企業明細里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準備備案清單嗎,指的是什么?