您好,是可以的,企業(yè)所得稅做納稅調(diào)整即可。
老師,一般納稅人進(jìn)貨進(jìn)項(xiàng)沒有發(fā)票,連普票都沒有,是這樣寫分錄嗎借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 這樣對(duì)嗎,謝謝
老師,一般納稅人 簽合同預(yù)付貨款時(shí) 借:預(yù)付貨款 貸:銀行存款 有一部分貨到,但沒發(fā)票,此時(shí)不記賬嗎? 等貨都發(fā)完,剩下貨款也都付了時(shí),此時(shí)還沒發(fā)票也是這樣記分錄嗎?借:預(yù)付貨款 貸:銀行存款 最后當(dāng)收到發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付貨款 這樣對(duì)嗎
老師您好 請(qǐng)教一下 沒有商品庫(kù)存 就是一件代發(fā)那種 我賣一件 再進(jìn)一件。會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎? 進(jìn):借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付貨款 收到款:借 銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。發(fā)出貨物:借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸庫(kù)存商品 是這樣做嗎
老師,我們是一般納稅人,之前2018年的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部做了借:庫(kù)存商品,貸其他應(yīng)付 沒有做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。現(xiàn)在勾選了18年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我直接:借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫(kù)存商品。這樣對(duì)嗎。這樣庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)
老師,一般納稅人,本月有進(jìn)項(xiàng),沒銷項(xiàng)。收到發(fā)票做分錄,借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款下個(gè)月勾選抵扣后的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額老師,我這樣做對(duì)不對(duì)?
老師一般納稅人選擇差額征收簡(jiǎn)易計(jì)稅究竟是幾個(gè)點(diǎn)的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個(gè)項(xiàng)目用簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅,一個(gè)項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購(gòu)固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費(fèi)還沒有交,是不是可以先計(jì)提,
這個(gè)勞務(wù)公司是土方建筑勞務(wù)公司
老師那勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個(gè)項(xiàng)目用簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅,一個(gè)項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購(gòu)固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請(qǐng)問申報(bào)表咋填。12月31日出票已申報(bào),1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對(duì)嗎?
可以幫我搞定,請(qǐng)打電話給我,
老師,建筑勞務(wù)小規(guī)模公司,勞務(wù)費(fèi)可以約定開1%專票嗎
可以幫我搞定網(wǎng)上申報(bào)備案證,教我們填寫!
謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持