您好 做10月份的帳是直接財務費用手續費貸銀行存款 收到發票后可以直接附在10月份分錄后
老師中午好!5月份做了一筆帳:借:財務費用_手續費27.81 貸:銀行存款27.81。10月份發現這個手續費是25,5月份發生額及余額表貸方多了2.81。10怎么調整分錄?銀行賬戶才能平?發生額及余額表銀行存款才能對得上?
老師,銀行手續費如果銀行流水10月份給支付了,但是票開在了11月份。那我做10月份的帳是直接財務費用手續費貸銀行存款。還是說掛賬
一般納稅人10月份先按照銀行扣除的手續費出賬了,在11月份或者12月份才取得專用發票,進項稅要抵扣,要怎么處理業務?10月份的快計分錄是借:財務費用 貸:銀行存款
老師,現在銀行手續費都有發票了嗎?銀行手續費的發票是可以稅前扣除的嗎?假如3月入賬銀行手續費的時候計入的財務費用-手續費,到4月份的時候銀行才把3月份銀行手續費的發票開過來,那這邊4月份財務收到3月銀行手續費的發票,該怎么入賬?
老師,你好: 我想問下,我們2022年12月份做了銀行手續費對的分錄: 借:財務費用 貸:銀行存款 2023年2月份才收到銀行開的手續費發票,要怎么進行賬務處理
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?