借財務費用負數貸銀行存款負數。 都是-2.81
老師中午好!5月份做了一筆帳:借:財務費用_手續費27.81 貸:銀行存款27.81。10月份發現這個手續費是25,5月份發生額及余額表貸方多了2.81。10怎么調整分錄?銀行賬戶才能平?發生額及余額表銀行存款才能對得上?
老師您好,我在6月給對方開發票,分錄是借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅。當月收到對方轉來的款項分錄是借銀行存款 貸應收賬款,現在10月對方說他們轉錯了 應該從另外一個賬戶轉出來 然后我就退回了 現在是我做了退回的分錄借應收賬款(紅字)貸銀行存款 ,但是還產生了一筆手續費10元,我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
我司8月底人民幣賬戶余額100元(對賬單),9月銀行存款人民幣賬戶借方發生額11.23元,貸方發生額10元,9月人民幣賬戶余額為100+11.23-10=101.23,但是9月對賬單上余額為100元。 我通過查憑證,相差的就是這筆分錄摘要收息借銀行存款-美元借財務費用-利息收入負數。 所以老師我不知道怎么辦了這筆分錄。
老師你好,請問一下比如8月份POS機轉銀行的手續費當月是50元,借:財務費用-手續費 50,貸:銀行存款 50;9月份收到的發票金額卻是45元,然后我這個怎么做賬?(金額不一致對方給出的解釋是最后一天款可能是次月收到,但是我對了幾個月都還是不一致)
3月出口 借:應收賬款-美元(3月第一個工作日匯率) 貸:主營業務收入-人民幣(3月第一個工作日匯率換算人民幣) 5月收款 借:銀行存款-美元(3月第一個工作日匯率) 貸:應收賬款-美元(3月第一個工作日匯率) 財務費用-手續費-人民幣(手續費每筆20USD按3月第一個工作日匯率換算人民幣) 5月結匯 借:銀行存款-人民幣(交易發生日匯率換算人民幣) 貸:銀行存款-美元(3月第一個工作日匯率) 財務費用-匯兌損益-人民幣(差額) 5月期末應收賬款有余額的話 借:應收賬款-美元(5月第一個工作日匯率和賬面人民幣的差額) 貸:財務費用-匯兌損益-人民幣 請問老師這幾筆分錄是這樣的嗎?匯率及幣別用對了嗎?
老師,我想問個問題,我是公司出納,領導讓客戶轉款給我微信,然后我提現到網銀,再由網銀轉款給公戶,這樣合規嗎?
請教一下,煩請詳細解說一下,非常感謝!根據期初資料,資料(1)至(3),甲公司10月存貨相關業務對利潤表“營業利潤”項目的影響金額為什么題目2里面,銷售M產品的銷售的主營業務收入和主營業務成本沒有計算進去? 《題目(2)銷售M商品一批,增值稅專用發票注明銷售價款500000元,增值稅稅額65000元,該批M商品的成本為380000元,商品已發出,款項尚未收到,因客戶資金周轉出現問題,甲公司預計該筆銷售款項收回的可能性較小。》
老師您好,比如公司是2014年開的,到哪年要完成實繳怎么算的?
老師,問個問題公司之前是小規模,現在4月升一般納稅人,當月生效,4月開進來的車輛發票可以抵扣嗎
老師您好,新公司五年內完成實繳,意思就是注冊資本與實收資本金額是要一樣的嗎
老師請問一下,多支付的員工的差旅費,后面員工退回來了,是不是借銀行存款160,貸管理費:-160負數紅沖
老師你好,我們一年開票才350萬,為啥成一般納稅人了
公司買房和車需要繳納印花稅嗎
員工給公司多開的餐飲票,因為不符合要求沒有入賬,稅務要求對此澄清,如何回復
老師您好,前幾天工商年報明明把公司注冊資本與實收資本都改成十五萬并公示了,怎么剛剛天眼查怎么還是顯示注冊資本五十萬實收資本沒錢?