您好 留抵的增值稅沒(méi)有繳納增值稅 不需要繳納附加稅 怎么會(huì)有附加稅退稅?
老師我們公司這個(gè)月收到了之前退留抵稅額的附加稅怎么做賬呢?沒(méi)交增長(zhǎng)稅也沒(méi)交附加稅哈。我把之前退稅的金額發(fā)給你嘛!就是按這個(gè)12%退的。沒(méi)交這個(gè)費(fèi)用是不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢?
老師,我公司上個(gè)月計(jì)算的應(yīng)交增值稅5萬(wàn),附加稅6000元,之前申請(qǐng)了增值稅留抵退稅2萬(wàn),這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎(chǔ)上計(jì)算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對(duì)附加稅也要退嗎?
我是廣東廣州市,老師,你好,我想問(wèn)下我不是小微企業(yè),之前留抵增值稅,后面退留抵稅額到銀行賬號(hào),然后這個(gè)月我報(bào)稅時(shí),增值稅是要繳納,但是附加稅顯示是不用交也就是零,到底是怎么回事呢
老師,就是留抵退稅轉(zhuǎn)出,然后不是多轉(zhuǎn)了18.2元嗎?你幫我看下是這樣做嗎? [破涕為笑] 那個(gè)18.2元,我老感覺(jué)不對(duì)勁兒 就是之前的留抵退稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,但我多轉(zhuǎn)了18.2元的,這18.2元就要交增值稅,下面的那些稅金及附加是這18.2元的附加稅呢。
老師,之前退過(guò)一次增值稅,這個(gè)報(bào)稅時(shí)交增值稅,但是附加稅把上次退增值稅該抵扣的附加稅抵扣了部分,媽這次附加稅的計(jì)提我是按照實(shí)際繳納金額計(jì)提還是說(shuō)按照這次交的增值稅為基礎(chǔ)計(jì)提呢?
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門(mén)店商家也就是我們的客戶(hù),他們賣(mài)的貨款通過(guò)pos機(jī)器會(huì)刷到我們公司。老板說(shuō)是他們代銷(xiāo)我們的商品,貨款就是我們公司的。但是月底他們也會(huì)催收這些門(mén)店商家給我們打款,老板說(shuō)這個(gè)打款后期是會(huì)退給他們的,只是算保證金,我們給他們的利潤(rùn)就是算代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)。問(wèn)題是有時(shí)候他們賣(mài)的貨款刷到我們公司,有的會(huì)退回去,有的做預(yù)收款。而且老板的媽媽說(shuō)就是正常銷(xiāo)售給門(mén)店商家,他們賣(mài)多少跟我們沒(méi)關(guān)系,我們公司才是代銷(xiāo)廠家貨拿代理費(fèi)。我就不知道為什么說(shuō)法不一樣。因?yàn)槭谴N(xiāo)還好。如果是客戶(hù)的貨款在我們公司算銷(xiāo)售額,結(jié)轉(zhuǎn)成本又不是我們公司的東西了,到時(shí)候久了庫(kù)存會(huì)對(duì)不上,我害怕出問(wèn)題。
公司沒(méi)有出納,所以平時(shí)日常開(kāi)支都是法人個(gè)人墊付,去年到今年墊付的金額接近300萬(wàn),不知道這個(gè)其他應(yīng)付款法人墊付的資金有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?公賬有錢(qián)需要及時(shí)償還嗎?
商品小樣入了庫(kù)存商品,現(xiàn)在當(dāng)做試用裝拿去贈(zèng)送給客戶(hù),怎么做賬?
財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入,納稅調(diào)整明細(xì)表這張表是不是報(bào)需要填寫(xiě),沒(méi)有找到對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目
老師個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得1至12月份的有利潤(rùn),為什么年報(bào)上虧損了呢,
老師,對(duì)方開(kāi)了專(zhuān)票能換普票嗎?
老師好,有一個(gè)帳我實(shí)在是理不清頭緒,還麻煩幫忙指點(diǎn)一下,公司現(xiàn)在的情況是有一個(gè)股東要退股撤資,現(xiàn)在在清算費(fèi)用,公司業(yè)務(wù)層面的帳是清晰的,我現(xiàn)在有兩個(gè)方面不知道如何算,一個(gè)是現(xiàn)在辦公室的裝修費(fèi)用,還有一個(gè)是公司的辦公家具這些,關(guān)于裝修費(fèi)用,之前是說(shuō)一起承擔(dān),(兩家公司,另一個(gè)股東自己還有一家公司)一人一半,現(xiàn)在我們搬離這個(gè)辦公室,所以他說(shuō)這個(gè)裝修費(fèi)用就全部他們公司承擔(dān),目前這些費(fèi)用我們公司已經(jīng)支付了,我找他們報(bào)銷(xiāo),他們說(shuō)直接從投資款里面扣,這樣是否可以呢?還有公司的錢(qián)買(mǎi)的辦公家具這些,應(yīng)如何算費(fèi)用呢?是誰(shuí)用就補(bǔ)貼相應(yīng)比例的錢(qián)給另外股東嗎?
老師,個(gè)稅上以前的人員信息都沒(méi)了,增減員都不見(jiàn)了,有什么辦法能恢復(fù)嗎?
您好老師,我們公司生產(chǎn)出口商品,也做內(nèi)銷(xiāo),出口商品的成本發(fā)票進(jìn)行抵扣了,現(xiàn)在申請(qǐng)退稅需要轉(zhuǎn)出嗎
加工廠怎么建財(cái)務(wù)體系
是啊!但是確實(shí)退了
那計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目就好了