你好,小規模納稅人增值稅分錄是 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:銀行存款
老師 請問我是小規模納稅人 上個季度我公司開票超了30萬 要交增值稅 怎么計提這個分錄呢?
老師,我是小規模納稅人,上季度超過了30萬,要交增值稅,做賬時怎么做轉出,這個月繳納
老師我們企業是小規模納稅人人這個季度開票超了要交增值稅分錄怎么做啊
老師 我們小規模公司 2季度開了價稅合計30萬 請問要交增值稅嗎?請問分錄怎么做呢
老師,請問一下小規模納稅人開1個點,開的普票,怎么做會計分錄呢?30萬季度免交增值稅
你好老師,職工培訓學校要做停車場,用瀝青地面,算固資不
營業執照年報上面的本期五險實際繳納金額是只填單位還是全部金額
老師,有些員工要求不買社保,可以申報個稅嗎?發工資走私賬還是走公賬比較好?
老師,水產公司加入水產協會,交了五萬塊入會費,只能開收據。請問入賬什么科目好?然后企業所得稅匯算清繳時,是否要做無票費用剔除?
1-3月支付的稅款: 增值稅:507.62元 城市維護建設稅:12.69元 企業所得稅:138.01元 印花稅:20.10元 合計:678.42元,在上期需要計提的話分錄怎么寫
老師你好請問這筆分錄繳納所得稅應交稅-應交所得稅期末余額是760000,然后銀行實際繳納的是813378.67,差額53378.67入到所得稅,這個怎么理解
公司收到一張裝修費發票,但是建筑類發票不都是有項目名稱的嘛,地址和公司注冊地址不是同一個城市,但是客戶說這是他的公司辦公室裝修費用,這個可以入裝修費用嗎(我們是代賬的,客戶就是收票公司)
老師我們是建筑公司,當月發生了一些吊裝費,對方發來了結算單,但是沒開發票,我司也沒付款這個時候,外賬(權責發生制)和內賬(收付實現制)是如何做賬的
有沒有個稅附加扣除的那個表 有沒有個稅附加扣除的那個表
老師,公司在2023年4月開的紙質票,現在要退貨紅沖,可是在電子稅務局想開具紅字發票,可能因為是紙質票又搜索不出來,怎么開紅票呢?(在全量統計那里是查到有這張票的。)
我這個不是銷售的分錄,是收入超了30萬,我要單獨計提增值稅啊
你好,小規模納稅人增值稅的分錄就是隨著收入一起做的,而不是單獨再做什么計提分錄的?
那我之前沒有計提呢?怎么做可以做可以平賬
你好,你之前是按含稅金額計入收入嗎??
嗯,是的,老師
你好,現在需要這樣做調整分錄 借:主營業務收入,貸:應交稅費—應交增值稅
就沒有其他方法了嗎?
你好,可以做上面的調整分錄 也可以把錯誤 的分錄紅沖,然后做正確的分錄