外賬?需要有之前那個(gè)后臺單,這個(gè)需要交接,零售不開發(fā)票,也需要做賬,交稅,之前申報(bào)表,申報(bào)網(wǎng)址,申報(bào)密碼,都需要交接,采購貨物發(fā)票,采購單等都需要,之前是查賬嗎?
請問老師天貓店的代賬,剛申請為一般納稅人,前會計(jì)未做過賬,對個(gè)人零售不開發(fā)票,需要交接哪些東西,需要做什么呀?
之前公司的賬是代賬公司在做,請問公司會計(jì)和代賬公司辦理交接的話,需要從代賬公司收回發(fā)票,賬本,還需要交接什么。(公司自己招人做賬,不找代賬公司了)目前公司也正籌備由小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人。
2021年7月29日成立一家建筑公司(自然人獨(dú)資)小規(guī)模納稅人,當(dāng)天領(lǐng)取到了執(zhí)照,基本戶號碼也出來了但是還沒去銀行提交資料,7月未開票。 請問,①8月初申報(bào)的時(shí)候,零申報(bào),需要報(bào)哪些稅種?現(xiàn)在都不能代開發(fā)票了嗎? ②對公賬戶資金可以轉(zhuǎn)入法人賬戶嗎?要什么條件? ③平時(shí)需要做賬建立賬簿嗎? ④底下工人平時(shí)是包工的,不繳納社保這種的,像臨時(shí)工一樣的,那么人工工資怎么核算,怎么發(fā)放?
你好,老師。明天我將面試一家房地產(chǎn)開發(fā)的會計(jì)。具體哪個(gè)業(yè)務(wù)板塊不知道。對于一般納稅人,您覺得我需要知道哪些知識。或者會問我什么問題。我一直做一般納稅人免征增值稅畜牧業(yè)內(nèi)賬。所以不知道會問什么。
老師 你好 今天去面試了一家公司財(cái)務(wù),原來會計(jì)已經(jīng)離職,因我們這里一直封控,所以10月還未申報(bào) 另外這家公司下面有2個(gè)公司 一個(gè)一般納稅人 一個(gè)小規(guī)模 一般納稅人22年已經(jīng)申請上高新技術(shù)企業(yè) 但他們賬目沒有做輔助賬 研發(fā)費(fèi)用也沒有歸集 整個(gè)需要調(diào)整 老師 這種企業(yè)現(xiàn)在接手工作量大嗎 需要注意哪些 做那些準(zhǔn)備?因?yàn)槲抑笆亲龅膬?nèi)賬,對報(bào)稅了解 但沒有具體做過
老師,婚慶公司注冊了個(gè)體和公司,因?yàn)殚_發(fā)票的比較少,只開發(fā)票的走公司,但是個(gè)體的成本票也都開到了公司,導(dǎo)致成本費(fèi)用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動(dòng)填數(shù)據(jù)強(qiáng)制申報(bào)了。現(xiàn)在有什么補(bǔ)救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計(jì)入什么科目?單價(jià)1000元
老師,婚慶公司同一經(jīng)營部,注冊了個(gè)體,同時(shí)注冊了公司,內(nèi)賬都是混一起的,外賬可以開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個(gè)體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補(bǔ)交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導(dǎo)入金蝶的數(shù)據(jù)嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報(bào)個(gè)稅吧
老師,同一經(jīng)營部,注冊了個(gè)體和公司,開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個(gè)體,可以嗎
老師,民非企業(yè),員工報(bào)銷的快遞費(fèi),油費(fèi)和公司電話啊費(fèi)入現(xiàn)金流量表里的哪個(gè)項(xiàng)目?可以入購買商品、接受服務(wù)支付的哪一項(xiàng)目嗎?如圖所示
總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模,合并核算,取得專票是總公司,因?yàn)楹贤涂偣竞灥膶?shí)際業(yè)務(wù)是分公司,專票能抵扣嗎?
內(nèi)外一起呢
沒有實(shí)操經(jīng)驗(yàn),第一次處理,不太明白您說的之前是查賬嗎?是什么意思呢
查賬征收之前要是0申報(bào),那這個(gè)之前有業(yè)務(wù),你需要現(xiàn)在全部補(bǔ)齊,是收入需要補(bǔ)上收入,需要交稅
目前一直都是虧損狀態(tài)呢?
怎么判斷之前是不是查賬征收啊?
之前采購的所有業(yè)務(wù)都沒有開過票
你去看你企業(yè)所得稅申報(bào)表是a還是b ,這個(gè)a是查賬,虧損也需要申報(bào),按實(shí)際,不是0申報(bào),這個(gè)增值稅交稅不看是不是虧損,增值稅一般納稅人是銷售就需要做銷項(xiàng)稅額,-進(jìn)項(xiàng)稅額(專票)抵減之后去交
如果是B報(bào)呢?
另外如果是a報(bào),對個(gè)人銷售不開發(fā)票,銷項(xiàng)怎么計(jì)算申報(bào)呢?自己用收入乘以稅率報(bào)嗎?附件用什么呢?
b是核定了,核定是直接根據(jù)1-本月累計(jì)收入之和取得開發(fā)票不含稅銷售額,(免增值稅話,是開發(fā)票含稅銷售額)沒有開發(fā)票,也是你無票收入金額,去填寫, 查賬,所得稅填寫是利潤,這個(gè)增值稅一般納稅人=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,(需要取得進(jìn)項(xiàng)稅額專票才可以抵扣)銷項(xiàng)稅額=客戶下單金額(支付寶沒有扣手續(xù)費(fèi)之前金額)/(1%2B13%)*13% 銷售一般貨物話,支付寶那個(gè)銷售單,你導(dǎo)出后臺那個(gè)數(shù)據(jù)Excel打印貼后面
有辦法合理避稅為不交稅的嗎?
如果是小規(guī)模的話,是可以零申報(bào)的嗎?
是否是因?yàn)閯偢某梢话慵{稅人了才不能夠零申報(bào)的啊?
你不是一般納稅人嗎,沒有好的辦法,萬一后續(xù)稅局稽查到還需要補(bǔ)稅,小規(guī)模有季度不超過30萬免增值稅優(yōu)惠,可以去卡這個(gè)優(yōu)惠
嗯嗯,現(xiàn)在是的了,這幾天剛申請的一般納稅人,之前是小規(guī)模,那一般納稅人有什么辦法規(guī)避一下嗎?
沒有,這個(gè)一點(diǎn)稽查到,是需要交稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅額專票抵扣話
增值稅進(jìn)大于銷可以不交稅,但是要申報(bào),所得稅虧損可以不交稅,但是要申報(bào)才可以有5年彌補(bǔ)機(jī)會,如果企業(yè)所得稅零申報(bào)的話,后面盈利了就沒有5年的彌補(bǔ)機(jī)會了,這樣理解正確嗎? 另外天貓店需要繳納印花稅嗎?
,如果企業(yè)所得稅零申報(bào)的話,后面盈利了就沒有5年的彌補(bǔ)機(jī)會了, 你0申報(bào),那表示沒有虧損,
說的是對的額,是的, 原則是按銷售的貨物這個(gè)交一般是這樣,采購你問下你稅局看需要交不,部分學(xué)員反饋問稅局只銷售交,采購不交
天貓店除了企業(yè)所得稅、增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、個(gè)人所得稅以外還涉及其他稅種嗎?比如印花稅?
如果增值稅按銷售交,進(jìn)大于出,增值稅為0,那對應(yīng)城建、教育附加、地方教育附加是不是都為0了?
另外企業(yè)所得稅想要走小微企業(yè)的優(yōu)惠政策的話,需要做什么申請嗎?還是說僅僅銷售額小于300萬就自動(dòng)歸類為小微企業(yè)呀?
有,印花稅,是的沒有增值稅也沒有附加稅,
不需要申請你申報(bào)時(shí)候有資產(chǎn)總額從業(yè)人員填寫會自動(dòng)計(jì)算
感謝老師昨天那么晚了還回復(fù)我的問題!
還想問一下哪種情況下需要交印花稅啊?統(tǒng)計(jì)局的報(bào)表之類的是需要我們主動(dòng)申報(bào),還是統(tǒng)計(jì)局會找我們呀?
你搜索下印花稅征求意見稿,下面有稅目范圍內(nèi)交,統(tǒng)計(jì)局你可以等對方通知再報(bào)