可以,這個(gè)沒有轉(zhuǎn)賬我看學(xué)員反饋這個(gè)稅局稽查不能稅前扣除,不給開發(fā)票去稅局舉報(bào)
老師好,我這里是個(gè)體戶,按小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅,9月15號(hào)辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開始申報(bào)今年第四季度個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的還是現(xiàn)在也要申報(bào)第三季度的呢個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購(gòu)買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會(huì)有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅中,我們的成本費(fèi)用是按實(shí)際的開支扣除,還是這些費(fèi)用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進(jìn)行扣除呢?還有經(jīng)營(yíng)者的固定扣除是多少呢?像專項(xiàng)扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
老師好,500以下在自然人那里買東西,沒有發(fā)票,收據(jù)寫了身份證號(hào),是不是一定要附轉(zhuǎn)賬記錄并且是轉(zhuǎn)給收據(jù)上的收款人才可以稅前扣除?在個(gè)體戶和小規(guī)模那里消費(fèi)金額很少別人不給開發(fā)票,是不是就不能稅前扣除了
老師好,我是小規(guī)模納稅人,核定征收的,現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問題就是,我們是電影院的賬,客人充值的時(shí)候,我們就開出發(fā)票,計(jì)為收入了,客人辦理的是會(huì)員卡充值,比如充值五十萬,那我們就開了五十萬發(fā)票,在稅務(wù)這邊就認(rèn)為我們是收入了,但是實(shí)際上我們是預(yù)收賬款,只能是等到顧客消費(fèi)的時(shí)候,才算是營(yíng)業(yè)收入,現(xiàn)在所得稅要計(jì)算了,那我之前的開票收入可不可以調(diào)整一下賬務(wù)呢?不然我充值的時(shí)候要交稅,客人消費(fèi)的時(shí)候,又要計(jì)為收入了呀?
您好,老師,咨詢個(gè)事情,我們公司1月份測(cè)得個(gè)稅,工人沒有填附加扣除,只是當(dāng)時(shí)把附加扣除收集了一下,然后測(cè)了個(gè)稅,把工資發(fā)了,1月份報(bào)稅的時(shí)候讓填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工資表對(duì)不上了,分包的個(gè)稅他們自己承擔(dān)的,當(dāng)時(shí)分包這幾個(gè)工人他們給我附加扣除,我測(cè)出來那幾個(gè)不填的有個(gè)稅。然后現(xiàn)在我讓分包把多收的錢給我退到公戶了,(我以他們沒有附加扣除測(cè)得個(gè)稅,然后匯總了一下金額讓分包轉(zhuǎn)到公戶了)但是之前工資表里還有一部分金額,當(dāng)時(shí)做到應(yīng)交個(gè)人所得稅里面了,現(xiàn)在做賬我不知道咋做了,因?yàn)槎嘤嗔诉@幾個(gè)人之前工資表和退回公司公戶的這個(gè)差額,這部分怎么做賬呢?
個(gè)人代理記賬,一個(gè)月 300沒簽訂合同也沒發(fā)票,怎么入賬合適?可以銀行存款轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶嗎?或者以工資形式發(fā)放?如果以工資形式發(fā)放是不是每個(gè)月還要個(gè)人所得稅申報(bào)? 如果走現(xiàn)金,是不是跟支付給個(gè)人500元以下零星支出不用發(fā)票一樣(寫上名字身份證和情況 說明寫個(gè)收據(jù)就可以正常稅前扣除)
我們收到客戶的關(guān)稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進(jìn)口關(guān)稅,怎么做分錄
老師我申報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表填匯算表營(yíng)業(yè)外收入顯示與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)0不一致是系統(tǒng)卡了嗎
老師您好,做軟件開發(fā)的科技有限公司,他的研發(fā)費(fèi)用占收入的比例多少合適?
請(qǐng)問老師:甲單位是酒店(包含餐飲和住宿),上級(jí)公司乙集團(tuán),讓甲單位購(gòu)買了一批丙公司的酒,在甲酒店出售,有銷售量的要求,甲酒店計(jì)劃,客戶充值餐費(fèi)2000元以上免費(fèi)送酒1瓶,通過這樣的方式增加酒的銷售量。或者客戶現(xiàn)場(chǎng)消費(fèi)500元,送酒1瓶,請(qǐng)問老師怎么做賬,通過這種方式,酒所涉及增值稅和企業(yè)所得稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是什么?
什么情況下可以暫估成本
企業(yè)的基本戶和一般戶之間的往來是不是不能來回轉(zhuǎn)?
請(qǐng)問老師:甲單位是酒店(包含餐飲和住宿),馬上到端午節(jié)了,甲酒店,計(jì)劃:房費(fèi)平時(shí)的價(jià)格就是598元,如果客戶住店買粽子+150元。可以開到房費(fèi)發(fā)票里:598元+150元=748元(可以開住宿費(fèi)發(fā)票6%),請(qǐng)問老師這樣操作是否可以,增值稅和企業(yè)所得稅有什么風(fēng)險(xiǎn),怎么做賬?謝謝您、
老師,我的是貿(mào)易微小企業(yè),之前是代賬公司做的帳,現(xiàn)在我的季度申報(bào)還沒有弄明白,這個(gè)月的銀行明細(xì)在電腦做帳系統(tǒng)登記了,也轉(zhuǎn)成了記帳憑證,但還有一個(gè)是公司掛靠地址費(fèi)用,是用微信支付的,沒有銀行流水,但對(duì)方開了發(fā)票回來給我,也已在稅務(wù)局錄入了,還有就是加油發(fā)票也是微信支付的,也錄入稅務(wù)局了,現(xiàn)在我還要怎樣操作的,之前1一3月的工薪都申報(bào)了零公資申報(bào)了個(gè)稅。麻煩老師幫我看看該怎么弄的?還有期未余額,及庫(kù)存現(xiàn)金怎么樣么弄,之前的數(shù)據(jù)已導(dǎo)入電腦做賬系統(tǒng)了,需要特殊處理嗎?
老師,您好,我想咨詢一下,分公司要注銷,增值稅及附加是獨(dú)立核算的,所得稅是總公司匯總申報(bào),但是賬上資產(chǎn)有個(gè)應(yīng)收4000元收不回來了,還有應(yīng)付職工薪酬63000元,應(yīng)付貨款6000元,資產(chǎn)就只有那收不回來的4000元,我怎么處理賬呢?利潤(rùn)是負(fù)的7萬多
請(qǐng)問老師,甲單位的上級(jí)公司是乙公司,乙公司的上級(jí)單位是丙集團(tuán)。甲單位2024年度根據(jù)丙集團(tuán)的要求,計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)10萬元,先支付給了上級(jí)乙公司,乙公司說統(tǒng)一支付給丙集團(tuán),但是甲公司支付給乙公司的時(shí)候只收到了乙公司開具的收據(jù),請(qǐng)問老師,甲公司的2024年支付的職工教育經(jīng)費(fèi)可以在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候扣除么?