就可以 借:管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)/服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 匯算清繳時(shí)調(diào)增
個(gè)人代理記賬,一個(gè)月 300沒簽訂合同也沒發(fā)票,怎么入賬合適?可以銀行存款轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶嗎?或者以工資形式發(fā)放?如果以工資形式發(fā)放是不是每個(gè)月還要個(gè)人所得稅申報(bào)? 如果走現(xiàn)金,是不是跟支付給個(gè)人500元以下零星支出不用發(fā)票一樣(寫上名字身份證和情況 說明寫個(gè)收據(jù)就可以正常稅前扣除)
老師,請教一下,2019年起代賬公司幫我們做賬,一直給法人申報(bào)個(gè)稅,用現(xiàn)金沖減應(yīng)付職工薪酬,實(shí)際并未發(fā)放給法人,法人在其他公司上班有工資,并每月超過5000元的扣減額度,也就是說,在我們公司給法人申報(bào)的所有金額,在匯算清繳時(shí)都要補(bǔ)個(gè)稅。今年法人才發(fā)現(xiàn)這個(gè)事。要求要調(diào)整個(gè)稅0申報(bào),因?yàn)榉ㄈ瞬⒉皇菍?shí)際的經(jīng)營人,不愿意用補(bǔ)稅的方式處理。所以我們只等更正個(gè)稅的申報(bào),現(xiàn)在涉及到歷年的匯算。要改的年份太久了,如果一年一年的改財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)工程太大了,我想是不是按調(diào)表不調(diào)賬的方式走會(huì)好點(diǎn)。就是繼續(xù)掛著應(yīng)付職工薪酬,有條件時(shí)再給法人發(fā)放工資。 幫檢查一下,我按下面方式走,合不合適。這個(gè)是否可行。
廠房租金每月3萬元,一年36萬,按月支付,合同里面未約定開具房租費(fèi)發(fā)票。房租費(fèi)目前不能入賬存在幾個(gè)問題: 1.租賃合同不是入賬的依據(jù),公司收到房東以個(gè)人名義開具的房屋租賃發(fā)票才能計(jì)入成本。如果不開發(fā)票的話,到時(shí)候稅務(wù)查到會(huì)被納稅調(diào)增的,因?yàn)榉繓|偷稅漏稅了,有真實(shí)案例的。 2.如果只讓房東開個(gè)收條,這個(gè)租金可以入賬,但是不能企業(yè)所得稅前扣除的。目前公司沒有取得發(fā)票,這個(gè)廠房租金就不能計(jì)入成本,也不能稅前扣除,就是不能減少企業(yè)的利潤?。入賬意義不大。 3.租金沒有發(fā)票,如果對公賬戶支付了應(yīng)該入賬,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增。 4.如果公司沒有支付款項(xiàng)給這個(gè)職工,暫時(shí)不處理入賬。辛苦老師幫我分析一下以上幾點(diǎn)我理解的對嗎?
老師,早上好!油費(fèi)報(bào)銷一事,您看這樣與老板說可以嗎?1、與員工簽訂私車公用協(xié)議,明確責(zé)任劃分,寫明使用才付租金,月租看老板意思,可以50-100元,員工每月報(bào)銷時(shí)寫租金收據(jù)。租金怎么支付?是與油費(fèi)發(fā)票報(bào)銷時(shí)一起支付,還是計(jì)入工資中列車補(bǔ)名字一起發(fā)?這兩者對公司的賬務(wù)如何處理?稅務(wù)上有什么差異?如果計(jì)入工資一起發(fā)放,個(gè)稅是一樣的申報(bào)嗎?3、與油票一起報(bào)銷發(fā)放——借:**費(fèi)用——差旅費(fèi),貸:銀存,申報(bào)稅務(wù)時(shí)要注意啥?與工資一起發(fā)放——按加入租金后的應(yīng)發(fā)工資計(jì)提分錄與申報(bào)個(gè)稅。老師,請您看看
老師好!我們不是總包,是專業(yè)分包小微企業(yè),做智能化工程的,1,會(huì)計(jì)科目設(shè)置必須要和總包一樣嗎?2,我們目前不做入庫出庫核算,直接進(jìn)成本,一級科目用工程施工,也不用合同結(jié)算科目,開票就直接確認(rèn)收入,這么處理可以嗎?3,專業(yè)分包只能分包勞務(wù),這個(gè)勞務(wù)指的是必須有資質(zhì)的勞務(wù)公司嗎?可不可以和個(gè)人簽合同稅務(wù)局代開個(gè)人經(jīng)營所得的發(fā)票或者說和對口個(gè)體戶簽合同的形式?4,2022年為了辦理資質(zhì),做了代理機(jī)構(gòu)提供用證人員的工資并且申報(bào)社保和個(gè)稅,但是工資一直掛賬著,次年匯算清繳沒 調(diào)增,現(xiàn)在該怎么處理?5,個(gè)體戶核定征收,公戶上的錢可以隨便直接轉(zhuǎn)給其他個(gè)人名下嗎?6,核定個(gè)體戶需要做賬嗎?7,個(gè)體戶發(fā)工資要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
所有者權(quán)益為負(fù),彌補(bǔ)后還有利潤如何調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表
小規(guī)模按開票收入金額申報(bào)印花稅,申報(bào)繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,簡易計(jì)稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應(yīng)交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業(yè)務(wù)收入100/1.03貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業(yè)務(wù)成本80貸銀行存款80然后申報(bào)的時(shí)候根據(jù)差額100-80=20*0.03申報(bào),然后把應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)和實(shí)際申報(bào)的差額計(jì)入借應(yīng)交增值稅抵減,貸主營業(yè)務(wù)收入或者主營業(yè)務(wù)成本簡易計(jì)稅用“應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅”科目核算。確認(rèn)收入時(shí),按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認(rèn)成本時(shí),因進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,稅額計(jì)入成本,也需價(jià)稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計(jì)算應(yīng)納稅額
個(gè)體工商戶開的專票可以抵扣稅嗎?還有25年1月注冊公司還可以減少注冊資金嗎?
一般納稅人收到蔬菜種植合作社開的1%普通發(fā)票能抵進(jìn)項(xiàng)嗎?
你好,出口退稅的課沒有更新呀
老師,出納到銀行買支票時(shí),領(lǐng)購單上蓋的2個(gè)章是公章和出納的人名章嗎?還是別的什么章?
請問老師,我們有研發(fā)費(fèi)用,企業(yè)所得稅匯算時(shí),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表填寫了,期間費(fèi)用明細(xì)表里研發(fā)費(fèi)用也填了,但是主表的研發(fā)費(fèi)用那行是0,怎么辦
簡易計(jì)稅究竟用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅抵減科目還是簡易計(jì)稅科目
請問老師。我們外購一批酒送給客戶,賬務(wù)已經(jīng)視同銷售做進(jìn)成本了,那年度匯算的時(shí)候,也是要填視同銷售收入和視同銷售成本,一加一減就不用交所得稅了嗎?
老師您好,剛看到回復(fù)。分錄我知道怎么做了。就是想多問一下如果做成和員工工資一起發(fā)這樣是不是也可以,正常申報(bào)個(gè)稅,這樣匯算清繳就不用調(diào)增了吧?
如果這樣做代理記賬個(gè)人在別的單位上班也要申報(bào)個(gè)稅會(huì)不會(huì)有影響
不是很懂這塊,不知道怎么操作合適
那就把它算作勞務(wù)報(bào)酬,在個(gè)稅系統(tǒng)里面申報(bào)個(gè)稅,,可以簽個(gè)勞務(wù)報(bào)酬合同,也不用繳納個(gè)稅的,只是申報(bào)下
這個(gè)個(gè)稅申報(bào)和單位員工的一起申報(bào)就行是吧?
用現(xiàn)金和銀行轉(zhuǎn)賬都行吧?
這樣匯算清繳也就不用調(diào)增是嗎?這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬可以和單位員工工資一起發(fā)嗎?還是必須和單位員工工資分開單獨(dú)轉(zhuǎn)賬一筆!
個(gè)稅申報(bào)和單位員工的一起申報(bào);用現(xiàn)金和銀行轉(zhuǎn)賬都行;匯算清繳也就不用調(diào)增,勞務(wù)報(bào)酬可以和單位員工工資一起發(fā)
好的這下徹底清楚了!非常感謝老師您這么耐心跟我講。麻煩您了
不客氣,請對我的回答做出評價(jià),謝謝,有需要可以留下聯(lián)系方式