你好,可以的。但是也可以簡化處理,按照沖減之后的金額入賬的
老師,請問之前沒有建立賬套,現在這個月要把賬務做起來,現在結算一比之前的應付賬款,是不是先需要把之前的所有應收都統計在一起,入到期初賬里面,結算后做一筆借應收,貸現金的憑證
老師好,我在3月做一筆憑證的時候應該借主營業務成本,貸應付賬款,但是我錯誤把應付賬款計成了應收賬款,而且當時出來的資產負債表啥的已經報企業所得稅了,我現在想在4月做賬做一筆憑證把這個調整過來,但是之前的報稅不對啊,咋整
老師,公司成立不到一年,之前都沒有賬,但是有業務發生,但是由于之前的太亂沒辦法理出一個期初,所以中途(6月)建賬的時候,沒有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據銀行余額錄了一個期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤,這樣可以嗎,至于未清的往來,只有在之后對賬過程中理出一個期初在補記分錄,如果發現6月之前有一筆未收回的貨款現在收回來了入了公戶,那補記借銀行存款貸方應收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因為之前已經錄了期初,那怎么處理
老師好,請問一下,公司之前沒有做賬,上個月開始做賬,錄入初始數據時沒有錄應收帳款,現在對方公司要求開票才想起來之前已經收到了對方的款項,現在開的票要怎么做賬呢?
想問下這邊有對接一個供應瓷磚的供應商,它是分批供應的,之前供應過了幾次,也有提供對賬單這些單據,現在要做結算付最后一筆錢,但是現在結算出來的總金額比它之前提供過來的幾次對賬單累加起來的金額更小,可以在這個月憑證用最新的對賬單入賬嗎,之前的對賬單已裝訂了不去做處理
老師那建筑勞務公司一般計稅還可以差額開票嗎,
你好,老師,應聘了去公司做出納,請問第一天去公司需要做些什么,最主要交接什么呢
#老師#,企業2018年付款給供應商,供應商也開了發票,但發票未做賬,到2024年才把發票做賬了,2025年現在匯繳,這張發票要不要納稅調增
提取法定盈余公積的分錄怎么寫
老師一般納稅人一般計稅差額納稅實質就是銷項減去進項是吧,就是只要開一般計稅的稅率,就不可以差額開票,用銷項減去進項就可以了,然后簡易計稅差額納稅就是可以差額開票,然后稅率按簡易計稅稅率走,也不可以抵扣,是這個意思嗎
所得稅退稅幾塊錢會被查嗎,退稅都需要哪些流程
老師,社保我今天增加員工,入職時間4月1日開始,這個員工這個會扣費嗎?
郭老師,其他老師不要接,個體工商戶,每個月開票金額不超過10萬,是不需要繳稅的是吧?這個所得是企業所得還是個人所得呢?服務行業不需要繳印花吧
年度匯算清繳,出租固定資產收入,包含水電費嗎?
海運提單和報關單上的收貨人名稱不一致,這個影響退稅嗎?
沖減之后的金額?是指直接入減掉這筆支出剩余應付的金額嗎?
因為你的應付賬款是不斷變化的,直接按照最后的余額入賬就可以的
其中涉及的這筆現金支出在入現金期初余額的時候也相應減少是嗎
你好,可以把問題描述的清晰一點嗎?如果我回答的不好,也可以轉給其他老師。
好的老師,問題是這樣的,之前都是亂賬,現在要建立一套賬務,現在有一筆之前的應付要結算,我們現在只有現金的流水賬,我想問下今天結算的這筆賬應該怎么按照正規的會計核算去登記
你好,要將這個現金的流出和流入的差額確認這個應付賬款的
您可以再說的詳細一些嗎,謝謝
比如你們是要付100元,然后現金流入30.,現金流出50,那么計算一下就是100-30%2B50=120
謝謝老師
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