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老師您好,請問商貿公司銷售材料,不上班銷售一筆就要結轉成本分錄這樣做對嗎?銷售材料借:應收賬款貸:主營業務收入應交稅費—增值稅—銷項稅。馬上結轉成本借:主營業務成本貸:庫存商品

2020-10-30 12:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-30 12:51

你好? ? ? ?是的。? 你如果是日期來做賬的話? 你可以發生一筆做一筆 。 或者你嫌麻煩 可以月末的時候一次性做結轉成本的明細表 來結轉成本也是一樣的。? ? ?

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快賬用戶7391 追問 2020-10-30 12:52

老師日期做賬,是不是就是按照發生時間

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齊紅老師 解答 2020-10-30 12:54

你好 正常是按你實際發生的時間。 我上面說的日期 也就是說的你實際發生的時間? ?

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快賬用戶7391 追問 2020-10-30 12:54

月末一次結轉是不是借主營業務成本—某某材料 —某某材料 貸:庫存商品

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齊紅老師 解答 2020-10-30 12:57

你好? 是的。 就是這樣來做。 記得后面附明細成本表? ??

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快賬用戶7391 追問 2020-10-30 12:58

好,老師謝謝你

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齊紅老師 解答 2020-10-30 12:59

沒事的 希望能幫到你? ?

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你好? ? ? ?是的。? 你如果是日期來做賬的話? 你可以發生一筆做一筆 。 或者你嫌麻煩 可以月末的時候一次性做結轉成本的明細表 來結轉成本也是一樣的。? ? ?
2020-10-30
你好,對的,分錄就是這樣
2025-02-10
你好 你當時? ?銷售100的時候 開票也是開的100出去的話? 就得按第一種來處理 。? 如果是同一個月發生的? ? 銷售出去馬上退貨 發票開的是50? 那么就可以按第二種處理??
2020-11-28
同學你好 補做就可以了
2023-07-05
同學你好, 銷售產品: 借:應收賬款113 貸:主營業務收入100 應交稅費~應交增值稅~進項稅額 13——這里是銷項稅額,不是進項 銷售退貨 借:應收賬款-53 貸:主營業務收入46.9 應交稅費~應交增值稅~進項稅額6.1 ——這里也是銷項;金額都是負數; 其他兩個分錄是對的;
2021-08-26
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