要補在這個項目地,因為你是項目地的稅收少了。
你好,老師,建筑行業異地預繳稅款的時候,簡易計稅的項目按照一般計稅繳錯了,等于少繳了稅款,可以直接補在機構所在地么?還是必須要補在項目所在地?
老師,請問建筑行業之前增值稅地方預繳的稅款有留抵的(留抵的是一般計稅項目稅款),現在我開了簡易計稅的項目,那么之前留抵的增值稅可以用來抵減這次需要繳納的稅款么,現在要納稅的項目是在公司所在地,不需要預繳,直接征期申報就行
老師,簡易計稅異地預交時減去的分包款的應交增值稅,回機構所在地繳納?一般計稅,有進項稅可抵扣的先抵扣,抵扣的不足的部分在補交增值稅對不?
老師,剛才那個我不明白,建筑服務項目部在異地預繳稅款了,項目部在異地收到工程款為什么還要做銷項稅,這個怎么計算?預繳的稅率,和你說的銷項稅率都是多少?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應付款 貸:應收賬款
老師那取得的費用類的發票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學學員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?