你好 借進項 貸庫存商品
對于庫存,只要貨到了,就要入庫。但是如果發票沒到,用暫估入庫:借:庫存商品-暫估入庫 ?貸:應付賬款-某供貨商 ; 收到發票后沖銷暫估,同時入庫:借:庫存商品 ?貸:庫存商品-暫估入庫(借方紅字); 這樣通過查看“庫存商品-暫估入庫”明細賬就能知道誰家的發票還沒到。 老師這樣做賬對嗎?
您好,老師,我想問問,如果是以前年度的賬,是暫估入賬的,借:庫存商品 7000貸:應付賬款-暫估款 7000 ,現在拿回來了票,要沖銷,怎么做分錄?是借:庫存商品 -7000 貸:應付賬款-暫估款-7000 然后,再做個借:庫存商品 7000 貸:庫存現金/銀行存款7000嗎?
老師,我們是一般納稅人,商品入庫的時候做分錄借方是庫存商品(含稅)貸方是應付賬款—暫估 發票是專票后面來了,如果只是沖銷應付賬款-暫估的話,稅金怎么辦呀
老師們,小規模6月份銷售了一張發票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價入庫2000.00元,11月才到采購發票1120.00元。 6月分錄: 估價入庫 借:庫存商品 2000 貸:應付賬款——暫估入賬 2000 借:應收賬款——某 貸:主營業務收入 應交稅金——增值稅 結轉成本: 借:主營業務成本 2000 貸:庫存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫存商品 -2000 貸:應付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫 借:借:庫存商品 1120 貸:應付賬款——暫估入賬 1120 現在還差880.00元怎么做后面的分錄?
老師 開始我暫估入賬 借 原材料-暫估 貸 應付賬款-暫估 發票回來我沖紅(金額紅字) 借 原材料 貸 應付賬款 借 原材料 進項稅 銀行存款 但是我暫估入賬 借 庫存商品 貸 應付賬款 但是我賣出去了 借 主營業務成本 貸 庫存商品 發票回來要調成本嗎?? 發票回來(紅字) 借 庫存商品 貸 應付賬款 借 庫存商品 進項稅 貸銀行存款 暫估五元 發票回來7元 不影響所得稅和庫存?
那公司去稅務局代開居間費發票,也算公司的收入吧,不會按勞務報酬走吧
老師,那如果勞務公司經營范圍沒有信息咨詢居間費的類目,還能不能開出居間費的發票,如果不能是不是可以去稅務局代開,
老師,勞務公司股東和其他公司簽的大額居間費合同,居間費能不能收到公司,公司開票啊,按公司其他業務收入做收入可以嗎
老師,請問一下建筑企業預交增值稅的會計分錄
老師好,實收資本怎么填寫
本月多開了發票忘記作廢,次月作廢,但是收入和增值稅都得上期確認造成多交所得稅可以怎么處理
所得稅匯算的時候提供勞務收入包含哪些
老師!我一個小規模納稅人,昨天開通的稅務,現在進入電子稅務局出現非數電票試點納稅人,未核定數電票票種,不允許開票,怎么弄呢?我現在要開發票
老師,已經增員,社保在稅局哪申報,求詳細步驟,糊弄人的請勿回答
別人用我的初級證,他一般的會計證有啥用?有風險沒