你好,暫估入庫,你能寫出對方企業(yè)的二級科目嗎?
對于庫存,只要貨到了,就要入庫。但是如果發(fā)票沒到,用暫估入庫:借:庫存商品-暫估入庫 ?貸:應(yīng)付賬款-某供貨商 ; 收到發(fā)票后沖銷暫估,同時(shí)入庫:借:庫存商品 ?貸:庫存商品-暫估入庫(借方紅字); 這樣通過查看“庫存商品-暫估入庫”明細(xì)賬就能知道誰家的發(fā)票還沒到。 老師這樣做賬對嗎?
上個(gè)月有材料是暫估入庫,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品。本月發(fā)票到了,但是發(fā)票金額比暫估入庫金額要小,是否可以直接沖減庫存商品。分錄,借:應(yīng)付賬款—暫估入庫 56000 庫存商品 -2640 貸:銀行存款 53360
請問:2月商品入庫發(fā)票未到,借:庫存商品(暫估),貸:應(yīng)付賬款(暫估)。同時(shí)2月暫估的商品己發(fā)出,借:發(fā)出商品-暫估,貸:庫存商品(暫估)。3月收到發(fā)票分錄怎么做?(收到發(fā)票金額跟暫的全額是一致的)
暫估庫存商品 借:庫存商品-暫估入庫 11萬貸 :應(yīng)付賬款11萬 收到商品發(fā)票9萬,借:庫存商品 9萬 貸:庫存商品-暫估入庫 分錄可以這么寫嗎,我們實(shí)際收到11萬的貨,應(yīng)付賬款也是11萬,但是對方只開了9萬的票,合規(guī)的情況下賬務(wù)是這樣處理的嗎
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢
31日,月末財(cái)產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財(cái)產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)。
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報(bào)期限為4月18日,您單位有未申報(bào)的信息,請及時(shí)查詢申報(bào)處理。如您已申報(bào),請忽略此信息。
老師,有個(gè)個(gè)體戶,2023年忘記工商年報(bào)0申報(bào)了,顯示異常,這個(gè)怎么處理呀,要花錢嗎?
老師,如果我當(dāng)年有凈利潤100萬利潤,年中分紅50萬元,那我應(yīng)該按多少計(jì)提法定盈余公積?
老師高新技術(shù)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。是按哪個(gè)金額
老師,一個(gè)總公司下邊有3個(gè)分公司,只有所得稅在總公司匯總繳納,分公司不繳納所得稅,其他稅種都是自己交自己的。其中只有1個(gè)分公司有收入,這樣其他分公司和總公司總需要有收入這個(gè)公司得向他們公司轉(zhuǎn)款可能用于社保或者開工資,那我用有收入的這個(gè)分公司怎么轉(zhuǎn)款能減少風(fēng)險(xiǎn)和少繳納稅款呢
你好老師收到員工的生育津貼怎么做賬
看公司一共虧損多少是不是看資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末余額未分配利潤?
年有筆貨出了當(dāng)時(shí)沒票占估借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)了 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品今年一月份開的票 把借 庫存商品 貸應(yīng)付賬款沖銷了 做的借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本需要沖回嗎?
房屋維修工程公司開發(fā)票都能開什么項(xiàng)目名稱
老師,什么意思啊
暫估入庫,你沒法知道對方是哪個(gè)企業(yè)的,應(yīng)付賬款可以。
老師說的對,像這種沒收到票,貨已經(jīng)收了的,怎么做賬比較好呢
借庫存商品貸應(yīng)付賬款 發(fā)票,到了之后借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 然后借庫存商品進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
沒發(fā)票時(shí)不用暫估入庫嗎
你好,庫存商品二級科目寫具體的貨物名稱,應(yīng)付賬款二級科目寫供貨商名稱 這個(gè)就是暫估入庫的。
老師,如果是預(yù)付賬款的,貨到了,票沒到怎么做賬呢
借預(yù)付賬款貸銀行存款,貨物到了借庫存商品貸預(yù)付賬款。