你好,①取得增值稅電子普通發票的,為發票上注明的稅額; ②取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進項稅額: 航空旅客運輸進項稅額=(票價%2B燃油附加費)÷(1%2B9%)×9% ③取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進項稅額:鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1%2B9%)×9% ④取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計算進項稅額:公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1%2B3%)×3%
請問老師原來報銷員工火車票和飛機票直接憑車票作為所得稅抵扣憑證就可以了嗎?
請問下老師,飛機票報銷,都需要什么作為原始憑證?飛機票發票+飛機票行程單嗎?還是只有行程單就可以
老師請問,我請的一個兼職業務員,沒有社保沒有工資,就是有業務提成,他報銷的火車票飛機票等,可以按9%的抵扣增值稅嗎?
老師,我想請問一下,員工報銷的乘坐飛機的保險費用和服務費,可以給他們報銷入賬嗎?這兩種費用,都是可以憑發票作為企業所得稅稅前扣稅憑據嗎?因為發票開的是增值稅電子普通發票,進項稅額是不是不可以抵扣?
老師,員工出差取得的飛機票和火車票進行可以抵扣嗎?在增值稅納稅申報表中怎么填報呢?
個體戶2024年經營所得個人所得稅匯算清繳需要補稅1000,請問怎么做分錄呢?
計提及繳納工傷保險時, 會計分錄 借:管理費用100 貸:應付職工薪酬—工傷保險100 借:應付職工薪酬—工傷保險100 貸:銀行貨款 現在收到退回工傷保險20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號晚上的課沒找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個持股人 一個是個人 一個是公司 公司的那個在2024年4月5日把名字改了 問題一:現在我們做2024工商年報的時候用改名前的還是改名后的? 問題二:2024年3月做2023年工商年報的時候他還沒改名字我用的是之前的名字現在要改回來嗎?
公司缺成本費用票,老板想要找勞動派遣公司開發票,其實并不是真實業務,如果做到合同流資金流發票流三流一致,可以嗎?
請教一下,應付利息,應計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應付利息,?非常感謝!
老師,你好,請問單位出納到銀行轉賬電費給供電局,金額轉多了,但是供電局不是整筆退回,再重新轉,而是退回多轉的部分金額,同一個月發生的,這樣請問怎樣做會計分錄
公司是一般納稅人 24年計提所得稅,現在發現多計提,金額47.59 應該如何處理?j
老師,我們公司有部分廠房閑置,老板給他朋友商量,我們提供廠房設備,免水電費等,讓他朋友來制造,這部分用于線上淘寶平多多抖音直播銷售,因為電費是電力公司全部開到我們公司的,請問我們公司不用于生產的這部分電費,可以計入銷售費用么?
老師這個題考的哪個知識點不會
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員工通過中介機構買的機票,開了普票。
①取得增值稅電子普通發票的,為發票上注明的稅額; ②取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進項稅額: 航空旅客運輸進項稅額=(票價%2B燃油附加費)÷(1%2B9%)×9%
員工又拿著電子行程單,我再一次抵扣進項稅額
符合上面的,可以抵扣的
請問老師員工先拿來了中介機構的普票我就可以給他報銷了對嗎?
符合上面的,才可以抵扣的
借:銷售費用 1000 貸:銀行存款1000
你好,對的,你的理解是正確的?
員工出差回來了,我是不是還?追著員工要點子行程單呢?
對的,你的理解是正確的?
但是員工說都報銷完了費用,他以為點子行程單沒有用就撕掉了
那么你不可以抵扣進項
所以這種提前報銷的方式是不是有問題?因為原來不存在抵扣的問題
最好的單據齊全了,報銷
國內機票行程單只能打印一次,可以讓你預定的公司給你重新打印一分相似的憑證,就是證明你的確有乘坐這班航班,
取得增值稅電子普通發票的
我讓他去中介機構再打印一次可以嗎?
你可以去試一試的