同學你好 其實你獎勵給總包單位就可以 對方給你開發票 你要是獎勵給對方的個人你的票進項稅不能抵扣
我請教一個購車抵稅的問題,我現在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節后才去稅局報到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進項,老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費稅、所得稅,目前公司沒有業務那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進項要抵當月沒有銷項有用嗎?可以等到有銷項時抵嗎?現在進項發票是不是取消了360天認證嗎?分錄又怎么做呢?
我們是房地產開發商,在工程會議上獎勵給總包單位,還有一些施工班組及個人,也給公司工程部人員有現金獎勵,還有電視機獎勵,請問我們該如何入賬?購買的電視機進項稅能不能抵扣?
某百貨商場1月份發生的主要經營業務如下:(1)購入羽絨服裝一批,取得增值稅專用發票,注明金額40萬元,其中5%送給困難職工。(2)將上月購入的電視機10臺(成本為5萬元)獎勵給年度表現優秀員工,每臺零售價格0.6萬元。(3)采取以舊換新的方式銷售A型電冰箱300臺,每臺零售價格0.3萬元,每臺舊電冰箱作價0.02萬元。支付運費取得一般納稅人運輸單位開具的專用發票,注明金額為0.8萬元。(4)春節臨近,向某福利院贈送A型電冰箱16臺(A型電冰箱最近時期平均售價為0.3萬元/臺)。(5)當月商場零售其他商品(增值稅用稅13%),銷售額為95萬元。(6)發現一批庫存包裝物(上月購進已抵扣進項稅額,貨物稅率為13%)因管理不善被盜,賬面價值2萬元。(7)轉讓2012年購入的辦公樓取得400萬元,購入時買價為100萬元,契稅3萬元。企業選擇不動產與機構所在地同城假設:上述各項購進取得增值稅專用發票當月均已勾選抵扣。回答下列問題計算商場當月發生的銷項稅額計算商場當月準予抵扣的進行稅額計算商場當月發生的進項稅轉出金額計算商場當月一般計稅方法下的應納增值稅稅額
我們是房地產公司一般納稅人,主營銷售不動產,進項稅額可以抵扣,2016年我們在現在的項目后面一塊空地上蓋了一圈圍墻,我們到現在也沒有購買這塊地,當時蓋是為了防止清地以后,村民再入內種樹,現在有另外一個房地產公司要購買那塊土地,想給我們10萬元的款,相當于就是那堵墻的工錢吧,我們想去稅務代開10萬的建安服務的發票給對方,然后把稅都交完了,請問這個交的增值稅,后面我們申報的時候還會跟不動產那邊的進項稅額沖抵嗎?我們實際上就想單獨把這個稅交了,不跟其他的混一起沖抵了,應該要如何開發票比較好,謝謝!
1.老師,外購的電腦作為獎勵給員工,視同銷售嗎?進項稅能抵扣嗎,還是做進項稅轉出處理,借:應付職工薪酬—職工福利費 貸:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 是不是本質上,視不視同銷售,這個進項稅我們都不能抵扣,視同銷售,一進一出平了,不視同銷售進行又要轉出,還是不能抵扣 2.如果是原本應該給員工獎勵8000元,公司出錢買了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個賬應該怎么做呢,現在是公司收到一筆11000的采購電腦的發票,如何做分錄呢
個體戶2024年經營所得個人所得稅匯算清繳需要補稅1000,請問怎么做分錄呢?
計提及繳納工傷保險時, 會計分錄 借:管理費用100 貸:應付職工薪酬—工傷保險100 借:應付職工薪酬—工傷保險100 貸:銀行貨款 現在收到退回工傷保險20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號晚上的課沒找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個持股人 一個是個人 一個是公司 公司的那個在2024年4月5日把名字改了 問題一:現在我們做2024工商年報的時候用改名前的還是改名后的? 問題二:2024年3月做2023年工商年報的時候他還沒改名字我用的是之前的名字現在要改回來嗎?
公司缺成本費用票,老板想要找勞動派遣公司開發票,其實并不是真實業務,如果做到合同流資金流發票流三流一致,可以嗎?
請教一下,應付利息,應計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應付利息,?非常感謝!
老師,你好,請問單位出納到銀行轉賬電費給供電局,金額轉多了,但是供電局不是整筆退回,再重新轉,而是退回多轉的部分金額,同一個月發生的,這樣請問怎樣做會計分錄
公司是一般納稅人 24年計提所得稅,現在發現多計提,金額47.59 應該如何處理?j
老師,我們公司有部分廠房閑置,老板給他朋友商量,我們提供廠房設備,免水電費等,讓他朋友來制造,這部分用于線上淘寶平多多抖音直播銷售,因為電費是電力公司全部開到我們公司的,請問我們公司不用于生產的這部分電費,可以計入銷售費用么?
老師這個題考的哪個知識點不會
獎勵給對方個人的 沒有發票 我這邊怎么入賬?做什么費用還是成本
獎勵給對方人員的入成本 需要扣繳個人所得稅