你好,同學。 多報銷人,我現在退回 借,銀行存款 貸,以前年度盈余調整 借,零余額賬戶用款額度 貸,資金結存
老師,我們今年2月多繳的社保單位部分在4月退回了,4月的賬務處理: 借:銀行存款 285.37 貸:管理費用--職工薪酬--社保費用 285.37 現在發現,管理費用明細賬和利潤表上的管理費用項目金額不一致,差額正好是285.37,這個要怎么處理呢?
事業單位去年差旅費多報銷了500,現在退回該怎么辦呢?我們一直就是財政撥款,零余額賬戶沒有庫存現金和銀行存款,這個怎么弄什么比較好呢?
老師,請問一下我們自己買了一家酒類銷售公司,之前這家公司是1人股東,現在變成了另外的兩位股東,相當于是所有的東西都變更了,那么現在這家公司由我們接收后,這家公司之前的財務只給我當年的財務報表還有科目余額表,其他的什么都沒交接,現在我應該怎么做帳報稅呢,她給我的報表都還有很多數據,往來賬以及現金存款銀行存款,這些數據我要延續之前的做嗎?可是我們現在賬戶上是沒有金額的,并且其中一個銀行賬戶都已經銷戶了。
老師您好!我咨詢一下: 我們是一家公立醫院,去年最后一天我們用財政資金支付了一臺設備1萬元,因對方原因被退回到我們零余額賬戶,又因系統原因未顯示該筆款退回! 今年才發現這筆錢未支付,財政要求我們必須將此款退回金庫,重新下達項目資金,再行支付! 去年的賬務處理: 財務會計:借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入,同時借:固定資產 貸:零余額賬戶用款額度 預算會計:借:資金結存—零余額 貸:財政撥款預算收入。同時借:事業支出—財政項目撥款支出 貸:資金結存—零余額 那今年我應該怎樣進行賬務處理呢?去年那邊怎么調賬?謝謝!
我在做行政事業單位賬的時候,現在年末了,發現8001資金結存借方還有余額,針對于8001借方我只做了解繳自有資金到銀行賬戶 貸方就是個人各項扣款,可是我銀行存款科目每個月和銀行對賬單都對上了,個人扣款的部門經濟分類科目走的“基本工資” “基本工資”的指標和財政剛好缺一個資金結存的數 我怎么查 才能把資金結存沒有余額呢
老師,如果我們這邊的舊設備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報帶出的平均值是取:季末加季初數除以2嗎?請問這個算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進項稅額轉出啊?
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權受讓合計這個金額是庫存商品+固定資產購進額嗎
老師項目上的工人體檢費應進什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務局申報了出口金額69823.99元,請問現在賬要怎么調整?
這個經營范圍,可以開什么發票,一般項目:企業管理:企業管理咨詢;網絡技術服務大數據服務;軟件開發;人工智能公共服務平臺技術咨詢服務:會議及展覽服務:社會經濟咨詢服務:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權出讓合計這個是銷售商品收入嗎,含勞務收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應收賬款公司的,現在這個公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯的紅沖做應收賬款公司啊?
退回來的是現金,怎么弄啊?
那就是借庫存現金就可以了的 借,庫存現金 貸,以前年度盈余調整
那影響決算嗎?因為我們一直就沒有庫存現金和銀行存款。
決算 ,是按你實際收支來處理的,你這之前支付的,就是在上期決算 中扣除了的喲 本期不受影響的
那這500怎么辦,退回現金嗎?這個現金能往出支嗎?
你這可退現金,可退賬上,這不影響的
不影響決算嗎,決算收支用加這個嗎?
不影響去年的決算 ,去年已經按實際支付的處理了。 今年你這是減少這個支出 作為今年決算 數據的
今年決算是不是得把這筆錢算上?
是的,今年決算 就要把這筆算上的
我這個錢也可以直接支出去是嗎 支的時候會計分錄怎么弄呢
可以的,這不影響,你這正常按支出處理就是了的