風控部門的工資和差旅費 這個是不是主營業務直接相關人員,這個可以做主營業務成本下面,
老師,請問下保潔公司開票確認收入時結轉的成本和計入管理費用的工資費用有差是什么原因,謝謝
老師請問我是管理咨詢公司,風控部門的工資和差旅費計入什么費用,謝謝
老師我是小規模管理咨詢公司,請問什么費用可以進成本?比如咨詢費還有會議費等?謝謝!
我們是小規模納稅人咨詢公司,所有人員的工資可以計入管理費用嗎?還是根據實際人員信息分別計入銷售費用(銷售人員工資),主營業務成本(咨詢服務人員工資),管理費用(管理人員工資)?請老師詳細解答一下,謝謝
下午好,老師,請問如果公司發放部門活動費用先給到各個部門負責人,然后會給部門員工消費,發生了餐費和交通費,請問該餐費、交通費和住宿費是入賬“差旅費和交際費”嗎?謝謝
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
是主營業務業務
我是新開辦的公司,所有支出我都直接走的費用課目,沒有做開辦費可以嗎?
這個還是籌建期這個做管理費用開辦費下面這個
就是做不做開辦費都可以對嗎?直接走費用科目也行對吧
利潤80萬小規模,企業所得稅是80*(1-20%)*20%對嗎
還是籌建期需要做開辦費,那這個有利潤不是籌建期了,
企業所得稅是80*(1-20%)*20% 不是,小型微利企業沒有彌補虧損納稅調增話,80萬*5%-之前季度預繳
我已經做了幾個月賬,一直都沒有做開辦費,有問題
這個是不是沒有收入?幾時開始有收入的?
7月開始有收入的
單位一直沒有員工,是老板自己在跑業務
那這個7月之前你做管理費用開辦費下面就可以后面正常做
那7月份前沒有幾筆,我必須得重新做嗎?已經報過稅和財務報表了
,那這個直接按你這樣做就可以,沒有多少話