餐費、交通費和住宿費是入賬“差旅費和交際費”。
下午好,老師,請問如果公司發放部門活動費用先給到各個部門負責人,然后會給部門員工消費,發生了餐費和交通費,請問該餐費、交通費和住宿費是入賬“差旅費和交際費”嗎?謝謝
老師,我想問您幾個問題,就是,我們公司是一個體育服務公司,然后,前幾天在外地做了一個比賽活動,然后,就是涉及到了一些住宿費和餐費,對方是把錢打給了,把所有的款就住宿費和餐費全部打給了我們,然后我們只是幫他們代付一下就。店,但酒店那邊兒給我開了一個住宿費和餐費的發票,這個正常來說我們是,就是這個我們是算是我們的實際發生,就是我覺得我個人覺得是成本,所以我不知道能不能計入到成本里邊,住宿費和餐費,或者這樣?我該怎么入賬?
我是旅游行業,請問,應納稅額=(取得的全部價款和價外費用-扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業的旅游費用)÷(1+6%)×6%-進項稅額。我想問下申報的時候,如何填寫銷項?開具發票是含稅普票,收票是含稅普票,銷項填寫是填收入減去成本么不含稅數字么?
16:14問答詳情23:59:08后或5次對話后問題結束16:12問答詳情23:58:13后或5次對話后問題結束你好,公司一個員工外出出差,只報銷了餐飲費發票,沒有住宿費和交通費等,怎么做賬?娜娜呢52023-06-1616:11發布79次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,公司一個員工外出出差,只報銷了餐飲費發票借:管理費用,貸:庫存現金等科目2023-06-1616:12管理費用的二級科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13發布95次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,二級科目差旅費。2023-,你好,只有餐飲發票是可以計入差旅費的嗎?不用單獨計入餐飲費嗎?
16:16<問答詳情話后問題結束你好,公司一個員工外出出差,只報銷了餐飲費發票,沒有住宿費和交通費等,怎么做賬?娜娜呢52023-06-1616:11發布79次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,公司一個員工外出出差,只報銷了餐飲費發票借:管理費用,貸:庫存現金等科目2023-06-1616:12管理費用的二級科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13發布95次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,二級科目差旅費。2023-,你好,只有餐飲發票是可以計入差旅費的嗎?不用單獨計入餐飲費嗎?娜娜呢52023-06-1616:15發布76次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你確定這個是出差的不是嗎?如果是的話,就是差旅費。2023-06-1616:15齊紅(答疑老師)這是出差的,你自己確定好了,如果沒有其他的發票,你有其他出差的證明嗎?共2條回復沒有其他的證明,?
老師下午好!2024年12月成立的公司,沒有發生任何業務,2025年用做企業匯算清繳嗎?
老師五金倉的護欄8000多,到哪個科目啊?
老師,做材料盤盈,可以做借原材料 。貸主營業務成本嗎
老師,參加廣交會發生的費用支出是不是要計入廣宣費
你好,老師,請問勞務派遣公司開差額票應該怎么入賬
員工生育津貼收到了,是全額轉給員工嗎?還是按照比例給員工
老師匯算清繳時,銀行的手續費填利息收支那一欄嗎
請問老師,我公司在2020年在建行開了一個政府采購平臺的保證金賬戶,當時由法人個人賬戶轉了錢進這個保證金賬戶,但這個賬戶當時并沒有告知代理記賬公司,所以我們的記賬憑證上是沒有這個賬戶的,也沒有這筆錢,但這個月我們把這個保證金賬戶注銷了,那筆保證金打進我們的基本賬戶了,等于是我們盤存多出來一個銀行賬戶,然后這個銀行賬戶里的錢又打進基本戶了,請問這筆業務我應該怎么做賬,剛剛有個答疑老師告訴我: 借:銀行存款—保證金賬戶 貸:其他應收款 借:銀行存款—基本賬戶 貸:銀行存款—保證金賬戶 但我突然發現,那我其他應收款貸方還掛著一筆賬,沒銷呀,我應該怎么辦
紅字發票填錯數量了怎么辦?沖多了
老師,如果紅沖了發票,會對我們的賬造成什么影響呢?
請問老師為什么不是入福利費?
若能確定是員工聚餐類費用,可入福利費。
請問老師,剛剛您那邊回復可以入餐費,交通費和住宿費,也是可以這樣入賬嗎?有沒有相關的文件。老師,大部分費用是用于員工聚餐吃飯和外出住宿,因為外出產生的交通費,謝謝。
沒有這樣的明文規定。 基于經驗與會計理論學習,給出的建議。