同學你好 可以計入成本 只要是這個活動的都可以
老師,開紅字發票會影響企業稅務級別評分么?
老師,你好,我申報企業所得稅,1季度確實沒有收入,收入小于成本,風險提示是中,這樣沒事吧?
老師應交稅費為—9809.85要處理嗎?因為前期買車,后面我們是銷售蔬菜和豬肉免稅得,所以就一直留抵,需要賬務處理嗎?
匯算清繳財務年報已經報上了,所得稅報表顯示于財務報表填寫的0不一致是怎么回事,財務報表我反復看過不是0
父母的商服贈與需要交哪些稅?后期買面需要交個稅嗎
請問老師2025年注冊的公司,注冊資金50萬,需要實繳嗎,
老師,問個合同問題,有1筆貨款是分2次支付,2月和3月給同一家供應商匯了預付款,因為當時總金額未定也沒簽合同,在4月供應商把多余的貨款退回來了,這個合同我該按那個金額去做合同啊?
老師 我是個體工商戶 我們有個變壓器 ,供電公司給我們開出專票 13個點 這個電不是我們自己用 是另外一家公司用 我們再按照含稅金額給對方公司開票 但是開出來的票是普通發票 1%,這樣會有一個差額 這算我們的收入嗎 可是我們沒有多收一分錢
400萬利潤怎么籌劃所得稅
老師,請問內資和外資都是小規模納稅人,也都是小微企業,企業所得稅是一樣的嗎?
但是我這個住宿費和餐費成本都挺高的,就是大概發票在十幾萬左右,就是到時候會算清繳,會涉及到這個問題嗎?就是做一下主營業務,他但是也不也住宿費和餐費,他也不是我們的主營,所以我不太也不太懂這個,想跟您這邊咨詢一下。
這個是你們業務的支出就是成本的
那我記在主營業務成本里邊?
嗯 這個業務的支出計入主營業務成本
但是我還有一個疑問,這個不是屬于費用票么,我記在成本里合適么?稅務查賬會有問題嗎[捂臉]
業務的直接支出就是成本
你好我還有個問題,有家公司掛靠我們公司做勞務,工程款一共1000萬,甲方用農民工專戶代發300萬工資,我方要開1000萬發票,被掛靠的說用他的一個個體戶開1000要發票給我們被掛靠方。他那個個體戶就是專門來開發票的,對我們被掛靠方有無風險
同學你好 掛靠是違法的 完全沒風險這個不敢說