同學(xué)你好 根據(jù)合同執(zhí)行期間的稅率開發(fā)票
老師麻煩問一下,一個銷售合同,一種業(yè)務(wù),我們因為進度確認(rèn)收入,先自行確認(rèn)了16%稅率的百分之八十的普票收入并納增值稅,發(fā)票沒有給對方,現(xiàn)在項目執(zhí)行完了,對方要求我們開具13%稅率的全額發(fā)票,這種開票我們有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師我想問一下我們公司簽了一個為期一年的服務(wù)合同開票是百分之6然后需要給對方提供電子設(shè)備?軟件服務(wù)我們進項就會有13稅率的票但是銷項出不去,這種應(yīng)該怎么處理呢,可以直接計入固定資產(chǎn)折舊嗎,這種稅務(wù)局會認(rèn)嗎
老師我想問一下我們公司簽了一個為期一年的服務(wù)合同開票是百分之6然后需要給對方提供電子設(shè)備?軟件服務(wù)我們進項就會有13稅率的票但是銷項出不去,這種應(yīng)該怎么處理呢,可以直接計入固定資產(chǎn)折舊嗎,這種稅務(wù)局會認(rèn)嗎
老師,請問個問題,我們是一般納稅人,銷售行業(yè)是A公司,在2021年給對方(B公司)開具增值稅發(fā)票,全額交稅,因我A公司至今增值稅未繳納,逾期有罰款。對方B公司因當(dāng)?shù)囟悇?wù)查到我們A公司的開具銷售發(fā)票,未交增值稅,現(xiàn)顯示我A公司屬于風(fēng)險納稅人,要求對B方公司進行稅務(wù)全額轉(zhuǎn)出,那么對方B公司轉(zhuǎn)出后,我們A公司繳納的稅額,還能退嗎?
我想問下建筑業(yè)確認(rèn)收入是根據(jù)工程進度確認(rèn)的,但是實際操作中多數(shù)都是按開票,收款,合同日期那個早按那個確認(rèn),這個我們一般該怎么操作跟符合稅法的規(guī)定?還有就是有很多項目已經(jīng)完工了,但是甲方不給錢,我們這邊沒有辦法支付工程款,就沒有辦法取得成本發(fā)票,導(dǎo)致工程已完工但不能確認(rèn)收入或者要延期確認(rèn)收入,這種我們該怎么規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險?
我們公司是吊機租賃有限公司,公司名字沒有車 車子在老板和老板娘名下 怎么給他入公司里 少交點稅 和要交哪些稅 老板娘名下有個體工商戶
成立運輸公司有什么要求?公司必須有車嗎?
老師,老板想要每個月做內(nèi)賬,請問內(nèi)賬根據(jù)什么做呢,請老師解答
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務(wù)報表上面的金額,還是企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)整后的金額
老師,公司沒有業(yè)務(wù)法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調(diào)增嗎
會計衡等式 資產(chǎn)+費用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 這是不是也是衡等式 發(fā)生的手續(xù)費發(fā)票未收到怎么記賬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票收到時 借:財務(wù)費用 貸:其他應(yīng)收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務(wù)費用貸:其他應(yīng)收款這組分錄對嗎 資產(chǎn)內(nèi)部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應(yīng)付款-暫估,2024年收到發(fā)票如何做賬
看一個企業(yè)需要補多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產(chǎn)負(fù)債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預(yù)付賬款的金額在貸方,是不是填資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款欄次
客戶要求我公司開具發(fā)票后,應(yīng)向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應(yīng)從哪里開具?
那老師我們這樣按進度確認(rèn)收入有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
不按照稅法執(zhí)行 檢查的時候會讓你補繳稅款的 增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間是合同約定的收款時間
那我們前邊80%的收入是按16%納稅的,那后邊開票是13%,我們稅等于先交稅了?沒有多交稅吧?
合同約定是先交80%就可以 多交也不行啊