您好 可以把你錄入的界面截圖看看嗎
九月第一次扣了七月,八月社保,自己做了分錄,這月已報稅?,F在學建賬,期初余額老不平,老師幫忙看看期初錄入涉及那幾個科目?
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產負債表,利潤表,現金流量表,所有者權益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現在我在重新建賬,根據資產負債表和銀行對賬單,錄入了資產類、負債類、所有者權益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現在試算平衡了,生成的資產負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業外收入數字,我應該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師,我現在遇到一個很棘手的問題想讓你幫忙出個辦法。2022年12月制造費用有余額,前期公司一直走的研發費用,這個制造費用包括蒸汽費,工資和車間固定資產的折舊。這3個費用走到了制造費用上面了。到12月末也沒有結轉成0。現在換了用友T+以后期初建賬這個制造費用有余額,把他加到存貨里面了資產負債表年初余額平了?,F在1月份的資產負債表的余額不平了,本期如果把年初的制造費用和本期的制造費用加到一起結轉到生產成本在到庫存商品里庫存商品就會變成負數了。本期的成本沒有算按的是標準成本錄入的。如果本期的蒸汽費折舊費工資走到制造費用里相當于加了2次。現在不知道這個賬該怎么做了。
老師,想請教下,8月生產成本期末余額(料工費)合計是3431971.05,自己手工做的結轉表格是3382512.78然后直接人工科目分了社保福利和工資,我現在想先把8月的直接人工期初分成3部分,可以用什么辦法分配,第二個是我想把賬面的數據調整和手工做的表格一致,怎么做調整分錄
老師,公司成立不到一年,之前都沒有賬,但是有業務發生,但是由于之前的太亂沒辦法理出一個期初,所以中途(6月)建賬的時候,沒有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據銀行余額錄了一個期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤,這樣可以嗎,至于未清的往來,只有在之后對賬過程中理出一個期初在補記分錄,如果發現6月之前有一筆未收回的貨款現在收回來了入了公戶,那補記借銀行存款貸方應收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因為之前已經錄了期初,那怎么處理
賬上有固定資產折舊但是22年23年,代賬公司匯算清繳固定資產折舊沒有填,24年我要不要填,如果填,折舊累計這個一下填2年的,會不會預警有風險?公司賬經不起查
老師您好,一般納稅人取得進項發票是那種景點門票,住宿發票,能不能抵扣進項稅額?
老師,我們是批發 高企,在填寫匯算清繳時需要填寫研發費用加計扣除表嗎
老師好!我現在想開電子票,是無形資產租賃,請老師指導一下怎么開
匯算清繳應付職工薪酬支出納稅調整明細表中帳載金額和實際發生額怎么填,帳載金額填貸方金額本年累計嗎
老師,光伏安裝賣電公司每個月的成本是不是就是轉入固定資產的折舊費
老師您好,請問垃圾處理費什么申報?表格不會填
蔬菜開免稅發票30萬后,后面都要有稅嗎?
投資公司是用自然人身份比較好還是公司身份入股比較好?這兩個哪個更好
老師,光伏安裝賣電公司每個月的成本是不是就是轉入固定資產的折舊費
第一次建賬,發生業務也只是社保
您錄入的金額在哪里啊? 根據您第二張圖片上的數據錄入啊