同學(xué)你好 檢測(cè)服務(wù)就是現(xiàn)代服務(wù),是6%的
電力檢測(cè)的承裝 承修 承試 增值稅稅率是多少,我大概知道,電力檢測(cè)應(yīng)該是現(xiàn)在服務(wù)業(yè) 開(kāi)6% 那檢測(cè)前需要安裝的檢測(cè)設(shè)備,屬于什么服務(wù)類(lèi)的, 增值稅稅率是多少?
某公司系增值稅一般納稅人,在年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中,當(dāng)執(zhí)行應(yīng)交增值稅測(cè)試程序時(shí),發(fā)現(xiàn)按公司年度產(chǎn)品銷(xiāo)售收入乘以增值稅稅率測(cè)算的銷(xiāo)項(xiàng)稅額比會(huì)計(jì)賬簿記錄中的“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 (銷(xiāo)項(xiàng)稅額)”的貸方發(fā)生額合計(jì)多260萬(wàn)元。已知該公司本年度沒(méi)有免稅產(chǎn)品,也沒(méi)有出口銷(xiāo)售。260 萬(wàn)元的銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)到銷(xiāo)售額應(yīng)是2000萬(wàn)元,占公司全年銷(xiāo)售收入額近20%。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),公司12月份銷(xiāo)售收入明顯高于其他月份,在抽查其大額記賬憑證時(shí)發(fā)現(xiàn),銷(xiāo)售產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄是: 借:應(yīng)收賬款—XX客戶(hù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一XX產(chǎn)品 其他應(yīng)付款一預(yù)提稅金 再查閱公司“其他應(yīng)付款一預(yù)提稅金” 明細(xì)賬時(shí),發(fā)現(xiàn)其年初余額有220萬(wàn)元,年末余額為710萬(wàn)元。 要求:請(qǐng)分析該公司的會(huì)計(jì)處理是否正確?這樣處理的初衷是什么?可能會(huì)帶未什么后果?
老師好!我們公司是電力建設(shè)公司。主要從事:電力設(shè)備安裝工程、電氣設(shè)備維修與檢測(cè)、城市及道路照明工程。基本上是電力設(shè)備安裝工程。請(qǐng)問(wèn),這個(gè)行業(yè)的增值稅稅負(fù)率一般是多少?增值稅稅負(fù)率在哪個(gè)范圍內(nèi)比較安全
某公司系增值稅一般納稅人,在年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中,當(dāng)執(zhí)行應(yīng)交增值稅測(cè)試程序時(shí),發(fā)現(xiàn)按公司年度產(chǎn)品銷(xiāo)售收入乘以增值稅稅率測(cè)算的銷(xiāo)項(xiàng)稅額比會(huì)計(jì)賬簿記錄中的“應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)”的貸方發(fā)生額合計(jì)多260萬(wàn)兀。已知該公司本年度沒(méi)有免稅產(chǎn)品,也沒(méi)有出口銷(xiāo)售。260萬(wàn)元的銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)到銷(xiāo)售額應(yīng)是2000萬(wàn)元,占公司全年銷(xiāo)售收入額近20%。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),公司12月份銷(xiāo)售收入明顯高于其他月份、在抽查其大額記賬憑證時(shí)發(fā)現(xiàn),銷(xiāo)售產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄是: 借:應(yīng)收賬款一—××客戶(hù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一 × 產(chǎn)品 其他應(yīng)付款—一預(yù)提稅金 再查閱公司“其他應(yīng)付款—預(yù)提稅金”明細(xì)賬時(shí),發(fā)現(xiàn)其年初余額有220萬(wàn)元,年末余額為710萬(wàn)元。 分析要求:該公司的會(huì)計(jì)處理是否正確?這樣處理的初衷是什么?可能會(huì)帶來(lái)什么后果?
A公司為增值稅一般納稅人,專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)并銷(xiāo)售電子產(chǎn)品和電子設(shè)備,4月主要業(yè)務(wù)如下(1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用的原料,不含稅購(gòu)買(mǎi)價(jià)格50000元;(2)向B修理廠(chǎng)支付生產(chǎn)設(shè)備維修費(fèi)(不含稅)8000元(3)2月購(gòu)進(jìn)的原料由于保管不善毀損,不含稅購(gòu)買(mǎi)價(jià)格20000元;(4)向C加工廠(chǎng)支付不含稅加工費(fèi)60000元;(5)將1月購(gòu)入的一臺(tái)車(chē)間設(shè)備安裝于行政辦公樓,該設(shè)備的價(jià)值30000元;(6)向甲公司銷(xiāo)售產(chǎn)品1000件,含稅售價(jià)1130元/臺(tái),由于甲公司違約,向甲公司收取違約金(含稅)22600元;(7)向乙公司銷(xiāo)售一臺(tái)大型電子設(shè)備,不含稅售價(jià)為80000元,同時(shí)提供檢測(cè),收取檢測(cè)費(fèi)(含稅)2260元(8)向合作方D公司無(wú)償贈(zèng)送一臺(tái)電子設(shè)備,該設(shè)備為新研發(fā)的產(chǎn)品,無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品,已知產(chǎn)品生產(chǎn)的直接材料30000元、直接人工20000元、制造費(fèi)10000元,產(chǎn)品利潤(rùn)率為10%;(9)支付本月的業(yè)務(wù)咨詢(xún)費(fèi)20000元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)(均為娛樂(lè)費(fèi))10000元、貸款咨詢(xún)費(fèi)2500元、(10)為E公司提供新技術(shù)服務(wù)指南,收取不含稅技術(shù)服務(wù)費(fèi)22000元。要求(1)計(jì)算A公司4月份銷(xiāo)項(xiàng)稅額(2)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)交增
以開(kāi)票金額申報(bào)印花稅,沒(méi)有合同,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示嗎
所有者權(quán)益為負(fù),彌補(bǔ)后還有利潤(rùn)如何調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅年報(bào)那個(gè)收入支出明細(xì)表是勾選的,可以不填不?不填會(huì)有啥后果?
通過(guò)納稅人自查補(bǔ)正繳納的增值稅和附稅,怎么做分錄?好幾年好幾個(gè)月,別人開(kāi)運(yùn)費(fèi)備注我們公司的車(chē)牌,稅務(wù)局讓我們補(bǔ)交的增值稅
老師,您好!想在公司前臺(tái)放一個(gè)開(kāi)票二給碼,這個(gè)碼在電子稅務(wù)局能申請(qǐng)嗎?
老師,公司換財(cái)務(wù)軟件了,從用友換到快賬,已經(jīng)倒完賬了,我需要核對(duì)哪些數(shù)據(jù)呢?看數(shù)據(jù)是否全部導(dǎo)入了?
老師,已付款未開(kāi)票的分錄怎么寫(xiě)
小規(guī)模按開(kāi)票收入金額申報(bào)印花稅,申報(bào)繳納了稅款,沒(méi)有買(mǎi)賣(mài)合同,有什么影響
老師,24年、25年中級(jí)會(huì)計(jì)的電子版教材(pdf版本)有嗎?能給發(fā)一下嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳填的表,按照默認(rèn)勾選的表填寫(xiě)的可以嗎?還是自己再勾選一下其他的表?
這個(gè)我知道啊 我都寫(xiě)了,我是問(wèn), 檢測(cè)前你需要到企業(yè)給企業(yè)安裝一些檢測(cè)的設(shè)備,這個(gè)屬于什么類(lèi)的服務(wù),這個(gè)服務(wù)的稅率是多少
安裝服務(wù)的稅率是9%
好的 謝謝
這個(gè)你要去稅局核定一下哈