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老師月末計提增值稅會計分錄?借應(yīng)交稅費增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 代 應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎? 老師不理解這個會計分錄 !那這樣的話借方應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有借方余額啊什么時候把它銷了,還是一直留著為什么?

2020-10-27 06:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-27 06:47

還有這個前面你看截圖這個說明,有銷項稅額和進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)

還有這個前面你看截圖這個說明,有銷項稅額和進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)
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快賬用戶6966 追問 2020-10-27 10:20

老師一般計稅,我不把進項稅額 和銷項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅可以嗎 直接如果當(dāng)月需要繳納 直接一筆 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后代 應(yīng)交稅費 未交增值稅可以嗎? ,這樣就會一直有余額對吧!!老師

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齊紅老師 解答 2020-10-27 10:22

最好是按月結(jié)轉(zhuǎn),你不按月,我看學(xué)員反饋這個最后你結(jié)轉(zhuǎn)和申報表對不上,到時候還需要查,

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快賬用戶6966 追問 2020-10-27 10:22

老師比如進項2銷項5,進項轉(zhuǎn)出1那我當(dāng)月 應(yīng)交稅費 5-2+1是這樣計算嗎老師? 老師如果簡易計稅的話,怎樣計提,怎樣繳納,是不是和一般區(qū)分開?不理解

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快賬用戶6966 追問 2020-10-27 10:29

老師如果我當(dāng)月只有進項,沒有銷項,只做一筆結(jié)轉(zhuǎn)就行了吧,借轉(zhuǎn)出未交 代 進項稅額 。老師假如我們是老項目的話,不用抵扣進項,我月末怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-27 10:30

借銷項稅額5 進項稅額轉(zhuǎn)出1 ,貸進項稅額 2 ,轉(zhuǎn)出未交增值稅5%2B1-2 ,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,5%2B1-2?貸未交增值稅5%2B1-2?? 簡易計稅,這個有收入做貸簡易計稅,這個交稅做借簡易計稅,貸銀行,和一般計稅需要分開

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還有這個前面你看截圖這個說明,有銷項稅額和進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)
2020-10-27
你好,你少了一步, 借銷項稅額 貸進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-12-20
您好,轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額和銷項稅額,進項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出是一借一貸,所以應(yīng)交增值稅下沒有余額
2021-06-01
您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下個月繳納稅費 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-09-05
你好,對的是的一直有余額的。
2022-07-07
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