還有這個前面你看截圖這個說明,有銷項稅額和進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)
老師,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交,貸應(yīng)交增值稅—未交增值稅,下月繳納時借應(yīng)交增值稅—未交增值稅,貸銀行,這樣對嗎?可是月末轉(zhuǎn)出的那筆借應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交,這個怎么做分錄,不做的話都是借方有余額了
老師月末計提增值稅會計分錄?借應(yīng)交稅費增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 代 應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎? 老師不理解這個會計分錄 !那這樣的話借方應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有借方余額啊什么時候把它銷了,還是一直留著為什么?
老師,你好,我本月計提增值稅的會計分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣記分錄吧,這樣的話應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方一直有余額啊
老師,銷項大于進項,那么月末分錄是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月繳納分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 那么應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方不就一直有余額嗎
老師,月末計提分錄增值稅分錄,借方應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅或未交增值稅,貸方應(yīng)交稅費~未交增值稅有啥區(qū)別
老師船務(wù)的賬怎么做賬務(wù)處理
深圳社保入稅務(wù)局了嗎?請問目前深圳社保在哪里增員減員?
老師,我今天上班遇到一個問題,就是我們收到的承兌背書和被背書人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會有風(fēng)險嗎?
老師,我們用的收銀系統(tǒng)美團抖音收錢,我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過度
那我想請問一下,買的那個機械嗯交的定金都半年了,還沒給退,當(dāng)時支付的時候是個人微信付給他對方公司的,然后定金的定子寫的是這個定,這個定金對方能給我們退款嗎?
生產(chǎn)出口退稅企業(yè)明細里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準(zhǔn)備備案清單嗎,指的是什么?
我們公司提供凈水器給商場,不收錢,只有提供的服務(wù)費,以及后續(xù)換濾芯的錢,這個怎么開票?合同怎么簽?
老師,一般納稅人銷售貨物,24年8月份的業(yè)務(wù),但是25年1月才開票,由于之前的會計沒有把這筆業(yè)務(wù)做到24你8月,而且24年已經(jīng)結(jié)賬了,應(yīng)該怎么去做這筆業(yè)務(wù)呢?
來個懂的老師,比選服務(wù)采購,金額27萬,響應(yīng)文件截止日是2月8日,兩家供應(yīng)商在2月7日提交了報價文件。另一家供應(yīng)商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規(guī)操作?
500萬元以下的固定資產(chǎn),在計算應(yīng)納稅所得額的時候,一次性稅前扣除。這個是在平時季度預(yù)繳的時候扣除還是匯算清繳的時候扣除?
老師一般計稅,我不把進項稅額 和銷項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅可以嗎 直接如果當(dāng)月需要繳納 直接一筆 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后代 應(yīng)交稅費 未交增值稅可以嗎? ,這樣就會一直有余額對吧!!老師
最好是按月結(jié)轉(zhuǎn),你不按月,我看學(xué)員反饋這個最后你結(jié)轉(zhuǎn)和申報表對不上,到時候還需要查,
老師比如進項2銷項5,進項轉(zhuǎn)出1那我當(dāng)月 應(yīng)交稅費 5-2+1是這樣計算嗎老師? 老師如果簡易計稅的話,怎樣計提,怎樣繳納,是不是和一般區(qū)分開?不理解
老師如果我當(dāng)月只有進項,沒有銷項,只做一筆結(jié)轉(zhuǎn)就行了吧,借轉(zhuǎn)出未交 代 進項稅額 。老師假如我們是老項目的話,不用抵扣進項,我月末怎么做呢?
借銷項稅額5 進項稅額轉(zhuǎn)出1 ,貸進項稅額 2 ,轉(zhuǎn)出未交增值稅5%2B1-2 ,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,5%2B1-2?貸未交增值稅5%2B1-2?? 簡易計稅,這個有收入做貸簡易計稅,這個交稅做借簡易計稅,貸銀行,和一般計稅需要分開