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老師,求這題解方程詳細(xì)過程?包含中間解答步驟的過程
老師,請(qǐng)問這題怎么解方程,求解答過程
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
請(qǐng)問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時(shí)期相比,收入相同,電費(fèi)卻低,如何寫說明
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個(gè)分錄怎么做?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)難還是在記賬公司做會(huì)計(jì)難
老師,可以員工服務(wù)費(fèi)提成由第三方公司開票收款嗎,簽個(gè)代收協(xié)議可以嗎
1,你這里轉(zhuǎn)讓使用50年,是應(yīng)該按年分?jǐn)偸杖耄皇且淮未_認(rèn)收入,違反權(quán)責(zé)發(fā)生制的處理原則的 2,作為小股東,經(jīng)營方針和相關(guān)決策,他是沒太多的發(fā)言權(quán)和表決權(quán),那么他能做的就是對(duì)分紅,也就是分紅股利的政策上給出一些意見和執(zhí)行表決權(quán)的 1,計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債,那么負(fù)債增加,同時(shí)費(fèi)用增加,利潤減少 2,未來履行的可能性、未來履行發(fā)生的金額 3,這是根據(jù)銷售收入來確定的,銷售越多,自然計(jì)提的保修費(fèi)也越多的 1,先進(jìn)先出法 銷售成本500*10%2B700*12%2B400*12%2B100*14=19600,結(jié)存成本400*14=5600 加權(quán)平均法,單價(jià)(500*10%2B1100*12%2B600*14)/(500%2B1100%2B600)=12.09 發(fā)出成本1700*12.09=20553,結(jié)存成本400*12.09=4836 2,那么,這樣比較,用加權(quán) 平均法,銷售成本更多,如果降低所得稅,應(yīng)該采用加權(quán)平均法進(jìn)行核算處理的 那么受益最大,也是加權(quán)平均法,這樣節(jié)稅更多。 但如果要求賬面利潤更高,自然是先進(jìn)先出法,銷售成本更低,那么利潤更多 。
老師 屏幕太小看不請(qǐng)不
什么意思,放大了,可以看清