你好,現(xiàn)收到2019年的柴油普通發(fā)票,可以補(bǔ)入帳 如果是專用發(fā)票,可以認(rèn)證抵扣的?
老師現(xiàn)收到2019年的柴油普通發(fā)票還可以入賬嗎?如果是專票還可以抵扣嗎
你好,小規(guī)模公司可以開具柴油發(fā)票嗎?如果可以,那需要開進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票還是普通發(fā)票???
加油卡充值時(shí)開的增值稅普通不征稅發(fā)票,可以入賬嗎?如果可以如何做賬?還有如果消費(fèi)了可不可以換專票?
老師,專票收到,不抵扣 可以當(dāng)普通發(fā)票用嗎?
老師,如果公司是一般納稅人,哪些普票的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,比如餐飲,住宿普票不能抵扣是吧,但是如果收到正規(guī)打車發(fā)票是可以抵的哇,還是快遞費(fèi)正規(guī)發(fā)票也可以抵扣嗎
你好,請(qǐng)問,我之前做的暫估,沒有注明公司,現(xiàn)在是隨便哪家公司跟我們開這筆金額就可以嗎?我們公司是銷售迎賓酒的,發(fā)票開其他的酒可以嗎?
老師,我們借的現(xiàn)金,存到公司賬戶,有五六筆了,存進(jìn)去用途時(shí)間借款,有啥需要注意的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師您好,我25年以前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人,23年12月份我沒開藍(lán)字發(fā)票,但是紅沖了23年6月開的721360.38元的發(fā)票,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅的時(shí)候跟稅管員協(xié)商了因?yàn)?3年最后一個(gè)季度都沒有開藍(lán)字,只是紅沖了, 所以就沒填紅沖負(fù)數(shù)的數(shù)字,就把23年4季度增值稅按零申報(bào)了,然后24年第一季度申報(bào)的時(shí)候開了藍(lán)字1185475.73元,申報(bào)的時(shí)候跟又跟稅管員協(xié)商把紅沖的那一部分收入721360.38元減去,也就是實(shí)際申報(bào)了478821.69元,現(xiàn)在我的問題是我做24年匯算清繳,然后我的增值稅24年申報(bào)的的年末累計(jì)數(shù)就成了4969732.58元,但是我的電子稅務(wù)局顯示的還是5676386.62元,這中間有個(gè)差額也就是剛好沖掉的那部分721360.38元,老師我這種情況應(yīng)該按那個(gè) 收入申報(bào)合適呢
老師,公司租個(gè)人的房子當(dāng)宿舍,交的水電費(fèi)金額有點(diǎn)大,開不了公司發(fā)票,需要怎么處理?做賬好呀?
老師,別人幫我們代申報(bào)車輛購(gòu)置稅,我們需要提供什么給他
老師,請(qǐng)教下問題,勞動(dòng)法里的,如果公司沒有跟員工簽訂勞動(dòng)合同,是不是可以索賠賠償金,每個(gè)月都需要支付雙倍工資?比如在這家公司上班8個(gè)月,是不是這樣算8個(gè)月的兩倍工資呢?
你好 公司需要付185132給甲方 但是其中有30820已經(jīng)算了往來了 剩下154312對(duì)方開票我們付款的話 我們的進(jìn)項(xiàng)又會(huì)比185132的銷項(xiàng)少 要開多少才能把稅差和金額差剛好平掉呢
紙質(zhì)賬 ,發(fā)票附在支付憑證后面還是附在成本錄入后面
老師,生產(chǎn)線領(lǐng)用了。進(jìn)銷存表匯總不應(yīng)該有生產(chǎn)已領(lǐng)用的數(shù)量了吧。我們公司是廣西庫(kù)存原材料倉(cāng)A物料有1000,深圳原材料倉(cāng)有500,生產(chǎn)已領(lǐng)料1500,現(xiàn)在進(jìn)銷存匯總表顯示結(jié)余庫(kù)存是3000,應(yīng)該是2500吧
老師,這條說的非銀行企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息,不得扣除。咨詢一下非銀行企業(yè)包括有限責(zé)任公司這類企業(yè)嗎?如果包括,(1)那非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款利息在不超過金融企業(yè)同類貸款利率是可以扣除的。(2)關(guān)聯(lián)企業(yè)之間借款利息,限額扣除,也允許扣。應(yīng)該怎么下圖這條規(guī)定與他們之間的區(qū)別?
跨年也可以嗎?
你好,是的,是可以補(bǔ)入帳,補(bǔ)認(rèn)證的
這是鏟車用于生產(chǎn)時(shí)運(yùn)送材料油費(fèi)的,現(xiàn)在已經(jīng)全部出成本了,那我可以把這些柴油票全部入管理費(fèi)用/柴油費(fèi)嗎?
你好,之前計(jì)入成本核算,那么現(xiàn)在補(bǔ)入帳應(yīng)當(dāng)也是計(jì)入成本核算才是的,跨年的通過以前年度損益調(diào)整科目核算
不是很清楚,那2018年的也可以嗎?這些都沒有期間決定嗎?日期可以遲入,不可以早入是吧?
那有很多個(gè)工程項(xiàng)目,也要把這些柴油費(fèi)分?jǐn)倖幔?
你好,最好是做到及時(shí)入賬 18年的發(fā)票如果是遺漏入賬了,也可以補(bǔ)入帳 只能遲入,不可能早入的?
年度損益怎樣做分錄?我不是很明白
你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款等科目?
不是借制造費(fèi)用柴油費(fèi) 貸銀行存款
你好,因?yàn)檫@個(gè)柴油不直接參與產(chǎn)品生產(chǎn),不應(yīng)當(dāng)計(jì)入制造費(fèi)用核算的?
那我不用入費(fèi)用嗎?
你好,跨年的通過以前年度損益調(diào)整科目核算,而不是計(jì)入制造費(fèi)用
是不是所有跨年的都是通過以前年度損益調(diào)整?最后就借本年利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整這樣?
你好,是跨年的損益事項(xiàng)才通過以前年度損益調(diào)整科目核算。是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),而不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)