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#提問#請問老師6月開個張2500的票,不知道為什么就把弄錯了,1%的稅額,借:應該賬款2500 貸:主營業務收入 2380.92 應交稅費—應交增值稅:119.08,正確的是 借:應該賬款2500 貸:主營業務收入 2475.25 應交稅費—應交增值稅:24.75,因為是小規模,7月初會有筆這樣的,免增值稅 借:24.75 貸:營業外收入—免增值稅 24.75,但是在6月弄錯了,主營業務收入少了,94.33,但是應交增值稅多了94.33,該怎么解決

2020-10-23 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-23 10:51

你好,借:應交稅費—應交增值稅94.33 貸:主營業務收入94.33

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快賬用戶4954 追問 2020-10-23 10:56

7月初這樣寫嗎,免增值稅 借:119.08 貸:營業外收入—免增值稅 119.08 , 之后再這個 ,借:應交稅費—應交增值稅94.33 貸:主營業務收入94.33

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齊紅老師 解答 2020-10-23 10:58

是的,就是這個意思。

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快賬用戶4954 追問 2020-10-23 11:06

好的,嗯嗯

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齊紅老師 解答 2020-10-23 11:15

嗯嗯,方便請五星好評一下,謝謝

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你好,借:應交稅費—應交增值稅94.33 貸:主營業務收入94.33
2020-10-23
您好,錯誤的和正確的是一樣的?
2021-07-14
應交稅費一應交增值稅一免繳增值稅,這個科目不對,是借應交稅費一應交增值稅,分錄沒有問題
2021-07-03
沒問題啊,你這里是小規模納稅人的處理,那么你只需要將優惠部分轉到營業外支出就可以了,分錄處理是正確的。
2020-10-18
你好,是這樣做分錄才是 借:庫存現金/銀行存款??, 貸:主營業務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業外收入—增值稅減免? ? ?
2023-06-30
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