不加 固定資產的單獨填寫的
老師,小規模銷售用過的貨車取得不含稅收入10000元,銷售商品不含稅收入256000元,填寫增值稅時在小微企業免稅銷售額這里填寫銷售商品收入還是加上賣車收入?
甲商場為增值稅一般納稅人,分設商品銷售部、餐飲部和貨運部(取得貨物運輸經營資質)。2019年10月,商品銷售部取得不含增值稅銷售額100萬元,餐飲部取得不含增值稅餐飲收入60萬元,貨運部取得不含增值稅貨物運輸收入40萬元。是混合銷售還是兼營行為?計算甲商場上述業務的銷項稅額?
小規模企業,上季度的銷售額未達到45000,同時開具的有專票跟普票。 專票收入增值稅專用發票不含稅銷售額欄中, 普票收入是填寫在其他增值稅發票不含稅銷售額欄中還是小微企業免稅銷售額欄?
老師 本季度開票10000元,發票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,發票總金額是10000,。增值稅申報表填寫在第10行小微企業免稅銷售額,還是填寫在第12其他減免稅免稅銷售額?
老師 本季度開票10000元,發票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,發票總金額是10000,。增值稅申報表填寫在第10行小微企業免稅銷售額,還是填寫在第12其他減免稅免稅銷售額?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?