你這個扣除額是咋填寫,不會大于你這個收入吧?
老師,我公司是小規模納稅人,9月份代開專票,其中有三張作廢的專票,填增值稅申報表主表的時候,顯示這三張作廢發票也要申報繳稅,否則比對不通過,而且所有代開專票必須填寫價稅合計金額,而不是不含稅金額總和,請問是稅務系統原因嗎
老師,公司是屬于勞務派遣小規模公司,申報增值稅的時候,一窗式對比,提示本期差額扣除存在風險,是什么原因呢,對比不通過,可以發送報表嗎
公司8月份升為一般納稅人,一直開的是服務類專票。11月開具專票金額606341.09,紅沖了小規模時期的免稅普通發票金額-37400和3%的專票金額-12748.43,現在申報11月增值稅申報表怎么填寫? 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和,開的是服務類發票怎么填寫呢 2附表三需要填寫嗎?不涉及差額征收,但是不填寫申報時候又提示要填寫,不然申報不上。
老師。我們是小規模勞務派遣公司,增值稅是按簡易征收5個點。就是我填那個增值稅申報表,填萬里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業所得稅表按開票統計的不含稅銷售額確認收入,那我企業所得稅申報表上面的累計全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎,企業所得稅上的收入是我所有不含稅的收入,可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對嗎
您好,老師,我想問一下,我是小規模勞務派遣公司,我公司發生的勞務派遣費工人工資我開的1%普票,勞務費我開的3%專票,這樣總的開票額超了30萬,我想問一下季度申報增值稅的時候我普通發票得交1%的增值稅嗎?還是普通發票因為是工人工資我可以扣除,扣除后不足30萬增值稅就不用交了?
老師,研發支出費用化支出未形成無形資產的,假設是100萬,那么扣除是100萬還是150萬
我公司是商砼企業,現在自產的商砼,硬化場地,修建辦公樓,該怎么做賬?
老師,社保扣款提示三方協議繳款異常怎么回事
資產負債表日,以外幣計價的交易性金融資產折算為記賬本位幣后的金額與原記賬本位幣金額之間的差額計入公允價值變動損益。老師啥意思能不能舉個例子
小規模公司,銷售貨物25萬,與賣了自家不動產200萬,報稅的話,25萬免增值稅,200萬的不動產要交5%的增值稅,城建稅減半,兩費全免嗎?老師
怎樣讓刷新之后的透視表自動帶邊框線
換了金蝶kis云 他們那個應交稅費的借方余額 是在報表項目中 其他流動資產體現 這能行嗎? 我以前系統都是在應交稅費的期末余額負數提現
殘疾人在個稅上有沒有優惠政策?
老師,請我問一下我們之前有個砂廠去年7月份時候就停產了,但是當時產的砂子還有點,我現在能開票么?
老師,差額征收案例銷售貨物收入25萬,不動產收入200萬,銷售貨物的是免征的,不動產征收10萬的稅,那小規模填寫尾巴稅按照10萬減半嗎?一稅兩費都減半嗎?減免表也要填嗎?
沒有呢,是小于收入的
你可以截圖看看嗎,你主表和附表咋填寫,
有抵扣表,和提示表,主表忘記截圖了
你這個應稅收入3% 這個是自動生成嗎,你刪除可以嗎?
是系統自動生成的,因為有開了3%的專票
但是原則沒有差額納稅這個不需要填寫上面那個,你這個只需要填寫下面這個就可以,下面這個 第16欄“不含稅銷售額”=第15欄“含稅銷售額”÷1.05,與《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》第4欄“應征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)”“本期數”“服務、不動產和無形資產”欄數據一致。 ?這個和主表對的上嗎?
老師,麻煩再幫我看看,主表和附表都有了,系統必須要讓我填那個3%應稅收入的
您好,16欄等于主表第4欄
老師,我在前面填了5%的普票收入,怎么在主表沒顯示呢,只顯示了5%專票的收入
開具其他發票這個銷售額填寫試試看看,主表可以自己填寫嗎,沒有免稅銷售額,刪除這個,你這個合計銷售額超過30萬吧,差額納稅這個之后銷售額多少
主表是系統自動帶出來的,差額納稅之后不含稅銷售額是17萬多,加專票的9萬,是不超過30萬的
那這個普通發票按差額后填寫10欄就可以
那主表是正確的,實在是找不出來哪里填錯了
您好,16欄等于主表第4欄 附表16欄需要等于主表4欄