你好 你可以自己開。 你們是出售使用過的 你們銷售出去可以開專票出去的
一般納稅人公司購進攪拌車,一直未抵扣進項,現在出售攪拌車,怎么開票,沒有這個經營范圍,自己怎么開,還是開專票嗎?
攪拌站是一般納稅人簡易征收出售二手攪拌車,購入沒有抵扣進項稅開普票按幾個點的稅率開
一般納稅人公司,從4S店鋪購進一輛新車,抵扣過進項,這輛車屬于公司的,是公車。現在公司要把這輛車出售給另一個企業B,請問這個業務公司給公司B開票的時候可以開什么類型的發票,專票?普票?還是都可以?
老師,我們公司是一般納稅人,不是簡易計稅,現出售一批抵扣過進項稅額的攪拌車,要開什么發票合適,稅率是多少?
我們是一般納稅人,之前買了汽車抵扣了進項,現在準備賣給其他公司。這個怎么開票?稅率是多少?是我們自己開票還是去二手車市場開票?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
可以去稅局代開嗎?
你好 一般納稅人的話一般稅務局不會給你們代開發票的。? ?你們自己開就行了。??
沒有經營范圍也可以開嗎?
你好 偶爾發生的。 之前咨詢過稅務局 可以自己開?