借原材料貸應付賬款。
老師 我就是購買材料款已付貨也已經到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價入庫,借原材料,貸預付賬款(不含稅材料價格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應交稅費-增值稅-進項稅,貸預付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:預付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
已經付了貨款 借:應付貨款~某公司113 貸:銀行存款113 月末還沒有收到發(fā)票,還需要暫估入賬嗎? 借:原材料100 貸:應付賬款~暫估入賬 次月收到發(fā)票 借:原材料-100 貸:應付賬款~暫估入賬 借:原材料100 應交稅費~待認證進項稅額13 貸:應付賬款-113 l
材料發(fā)票上個月已認證(當時發(fā)票還沒收到,成本沒有入,款上月付的。借:應付賬款-材料公司 貸:銀存 這個月我應該怎么樣做賬呢?圖片分錄金額含了進項稅額
老師,上個月付了原材料貨款,材料和發(fā)票都沒有收到,只做了借應付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在收到了發(fā)票和貨物,分錄怎么做
老師,請問上個月我們采購了一批貨款,還沒有收到發(fā)票,上月暫估入庫,入庫時借工程材料,貸應付賬款——暫估入庫。領用時借主營業(yè)務成本—工程材料,貸工程材料。就是已經出庫轉成本了。這個月收到了發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?
怎么大白話理解投資性房地產
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個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據(jù),我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
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這個月我發(fā)票收到了就不做進項了是嗎
你好是的,上個月已經做了。
因為之前的賬不是我做的,我還有疑問就是一般收到發(fā)票是:借原材料 應交稅費-進項 貸:應付賬款 但是我圖片上的它8月份是貸方應交稅費-進項稅
你當時上個月勾選了嗎?
勾選了的
勾選了,那你應該直接借進項貸應付賬款。
我這個發(fā)票到了直接做:借 應交稅費_進項稅 貸:應付賬款?
這個是8月那個人的做賬思路。這個月收到的發(fā)票金額就是55189元,認證發(fā)票分錄里面含了這個進項稅6349.17
發(fā)票沒有到的時候借進項貸應付賬款。 這個月發(fā)票到了之后,借原材料貸應付賬款就可以。
但是現(xiàn)在問題就是8月發(fā)票沒有到就付款了,它又沒有做借進項這一步就抵扣勾選了,成本也沒有入,
這個材料已經銷售了嗎?你們是生產企業(yè)嗎?
老師你還沒懂嗎?怎么問我銷售了沒呢,我明明說我們買材料已付款啊,8月已付款當時材料發(fā)票供應商沒有寄過來,別人又把這個發(fā)票提前勾選認真了沒有入成本,我發(fā)的圖片就是別人8月份做賬的思路,現(xiàn)在不知道的就是9月這份發(fā)票我發(fā)票收到了應該怎么賬務處理?
你做了收入才能結轉成本,如果沒有做收入的話,你的成本就是不結轉。 有收入才有成本 成本和收入是對應的。 八月借應付賬款貸銀行存款,借進項貸應付賬款,九月份借原材料貸應付賬款。