同學你好 借,原材料 借,應交稅費一應增一進項 貸,應付賬款
老師 1.付單位材料款 款已經付了,發票沒有到的話我分錄這樣做對嗎?借~應付賬款/預付賬款 貸 銀行存款。后期發票到了 借~原材料/庫存商品 貸應付賬款/預付賬款 這樣做對嗎? 2.如果材料款和發票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
老師,上個月付了原材料貨款,材料和發票都沒有收到,只做了借應付賬款,貸銀行存款,現在收到了發票和貨物,分錄怎么做
已付原材料貨款,發票未收到,已做憑證, 借:應付賬款 貸:銀行存款 。 現在發票收不回來了,這賬怎么做呢
老師你好,采購原材料,原材料入庫了發票也到了,就是借:原材料,貸:應付賬款。 原材料到了,發票沒到,就是借:原材料,貸:應付賬款—暫估;發票到了就是沖暫估,做應付賬款。 先付款了就是借:應付賬款,貸:銀行存款。 然后入庫了沖掉應付
進了一批原材料,付錢了,貨已經驗收入庫,發票沒有到,只到了收據,外賬,借:原材料-暫估入庫,貸:銀行存款。 內賬怎么做分錄呢
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們如果開出差額納稅全額開票的發票1000-500只能是5%嗎然后應交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設500是不含稅收入)
購土地手續計入土地成本計算房產稅嗎
工資表里面的應發工資包含單位的五險一金嗎
老師:個體戶都變查賬征收了。開普票跟專票都一樣吧,專票開多少交多少,普票不超30免稅,是這樣嗎?經營所得 交稅按專票 、普票、的銷售額 對吧?
作為出納,管錢,怎么保證沒給公司錢整丟了,怎么對賬,保證自身安全
公司給境外供應商打了筆貨款,沒有報關單,現在應交稅,怎么交關稅?
這個題是為啥老是?3萬是沖減?這個哪塊內容
請問老師,外貿企業要是出口退稅退不了,進項稅額可以用于內銷抵扣嗎?
我月末計提稅金得根據稅務報表來填寫,稅務報表的話得啥時候填寫?不得月最后一天填寫才準確啊?畢竟月最后一天也可能發生業務啊
郭老師,個稅公司沒扣員工的,要怎么做賬處理
就這樣可以了嗎?不用做驗收入庫了嗎?摘要寫什么
同學你好,這個就是驗收入庫存;摘要收到發票,材料入庫