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請問一下,小規模納稅人開票不滿30萬,增值稅申報表第一張就已經減免不交稅了。是不是?第二張附表,關于湖北省外疫情期間減免增值稅1個點這個附表就不用填了

2020-10-20 18:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-20 18:41

您好 小規模納稅人開票不滿30萬,增值稅申報表第一張就已經減免不交稅了 是的 其他的表可以不填寫了

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快賬用戶6662 追問 2020-10-20 18:45

那我記會計憑證的時候,減免金額記入營業外收入的時候,開票10萬,增值稅1000元,記入營業外收入金額是1000元,還是3000元。開票是開的1個點的

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齊紅老師 解答 2020-10-20 18:45

記入營業外收入金額是1000元

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快賬用戶6662 追問 2020-10-20 19:52

那增值稅申報表里面的減免稅額,就和發票稅額不一樣了

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齊紅老師 解答 2020-10-20 19:53

是的 這個不一樣沒事的

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您好 小規模納稅人開票不滿30萬,增值稅申報表第一張就已經減免不交稅了 是的 其他的表可以不填寫了
2020-10-20
不是,這個是按1行這個是開1%專票吧? 1%對應不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2021-01-05
你好,你需要交增值稅的嗎?不需要繳納的,在第11欄或者事實欄填寫你的不含稅銷售額就可以的有限公司,填寫的是第十欄, 個體戶填寫的是第11欄。
2022-04-19
同學你好 1,請問一下小微企業是不含稅的銷售額小于等于30萬免增值稅是嗎?——如果開的都是普票,是免增值稅的 2,小規模納稅申報表第十行填不含稅銷售額,第二十行填不含稅銷售額乘以3%是嗎?——填入第十行后,第二十行是自動帶出的; 3,如果不含稅銷售額大于30就填第二行,在填增值稅減免稅申報明細表,本期發生額是不含稅銷售額乘以2%是嗎?最后代到主表第十八行是嗎?——減征的部分是帶到主表的16行;
2020-08-27
你好,就是這樣填的了呢
2024-04-17
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