你好,把季度不含稅收入填寫在增值稅申報表第一行就是了?
您好,請問按季申報的小規模納稅人第三季度時銷售家具開具增值稅普票25萬元,負數增值稅普票20萬元,請問第三季度的增值稅申報怎么填寫呢?是按相減后的額度填在第11欄嗎?
老師,請問,我們公司技術服務費是主營業務收入,我們是小規模納稅人,按季度申報納稅,季度不超30萬,小規模納稅人是免稅的,那么我們開票時,開的1%的稅額應該怎么處理,?
老師,我們公司是小規模納稅人,第三季度含稅569000元的主營業務收入,請問申報增值稅怎么填寫啊
老師,我們是小規模納稅人,第三季度含稅收入569000元,這兩個表怎么填啊,請問
老師,請問下小規模納稅人季度銷售額超過45萬了,填寫增值稅申報表時,不含稅銷售額是填寫我的主營業務收入嗎?
我們有個在建的水廠項目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現在還沒驗收成功,發生的費用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗室里面的設備,金額超過一千的我是入了資產,那其他小的那些雜物我要入到哪個科目呀
快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據哪里的數據,填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
以前沒達到30萬的時候是填在免稅銷售額那里了,
你好,達到30萬與超過30萬,收入填寫的地方是不同的?
我開發票的時候是稅點是1%,但是第一行顯示的是3%,這個問題問么辦呢?是按3個點算還是1個點算
你好,你需要把減免2%的稅額填寫在相關附表中的
那第一行是填寫按1個點算的數是嗎?
你好,第一行是填寫不含稅收入金額?
這個金額公式是什么
你好,不含稅收入=含稅收入/(1%2B征收率 )
這個征收率是多少呢?
你好,湖北地區以外是按1%?
那我剛才給您的數是含稅569000,按1個點,增值稅應該是5633.67,那為什么我填了以后變成1萬多了啊
你好,那是你沒有填寫減免增值稅稅款金額導致的??
也是在那個表里填嗎?在第幾欄?
你好,是減免稅額明細表填寫
老師,請問減免的2%稅額怎么算啊?總收入是569000
你好,減免的2%稅額=含稅/(1%2B征收率)*2%=569000/1.01*2%?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝