你好,如果應付賬款是負數,做一筆調整分錄, 借:預付賬款 貸:應付賬款
資產負責表,應付賬款成負數,我怎么調,因為按業務回單做的,就是我支付貨款的這家,沒有二級明細,也沒有應收賬款的明細,所以新建應付賬款明細,所以應付賬款就成了負的,咋調
老師 你好,我想問一下資產負債表里的其他應付款是怎么得出的呢? 在資產負債表里能用公式得出嗎? 知道是取數據: 其他應付款貸方明細余額加其他應收款貸方明細余額 但是我的資產負債表里好像沒有其他應付款貸方明細余額和其他應收款貸方明細余額 這兩項數據。 所以我不太明白。
老師應付賬款沒有明細,我設置期初數,直接應付賬款-期初數,可以吧,可是期初數是7540,因為有一筆付款30000元的發票沒到呢,要是等發票到了做賬后,應付賬款余額應該是37540,這個數也就是原來會計建賬后的起初余額,如果我現在把應付賬款設置成明細后,現在錄入的期初數是7540元,然后那個3萬發票入賬后,我得把3萬入到應付賬款別的明細里(發票里的某個公司),這樣一來應付賬款里的某個公司應付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師應付賬款沒有明細,我設置期初數,直接應付賬款-期初數,可以吧,可是期初數是7540,因為有一筆付款30000元的發票沒到呢,要是等發票到了做賬后,應付賬款余額應該是37540,這個數也就是原來會計建賬后的起初余額,如果我現在把應付賬款設置成明細后,現在錄入的期初數是7540元,然后那個3萬發票入賬后,我得把3萬入到應付賬款別的明細里(發票里的某個公司),這樣一來應付賬款里的某個公司應付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師 想問一下之前代賬做的資產負債表有應付、預付、應收和預收,但是明細上沒有,明細只有應付和預付,像我建賬的時候怎么建期初呢,如果我期初只寫應付和應收的話這樣和他的資產負債表期末資產總額就不一樣了
可是沒有設置預付賬款這個科目,新建的應付賬款科目,我做的分錄是,應付賬款,貸銀行存款,所以應付賬款出現了負數
如果沒有預付賬款科目,就只能體現在應付賬款負值了
所以說這個科目我怎么調整
這個賬務處理沒法調整了,因為沒有預付賬款科目,可以手動調整報表,刪除應付賬款,在預付賬款欄目填寫數值
不能借,應收,貸應付嗎
不能,債權債務之間不能重分類
應付賬款的負數不是應收賬款的意思嗎
不是的,應付賬款負數是預付的,
那我按一個業務回單付款做份錄,前期啥科目都沒有掛,我做應付賬款,貸銀行,就成了負數,咋整
所以,這種情況,做賬軟件要新增一個科目預付賬款
假如前期沒有掛賬,我就按業務回單付款做分錄,借預付賬款,貸應付賬款,再借應付賬款,在貸銀行存款可以嗎
不是的,直接按照付款單做賬, 借:預付賬款 貸:銀行存款
要是欠款呢,
欠款的話,你們欠別人,記入應付賬款