同學你好,在應付賬款下面做兩個明細科目即可。
老師我想問一下,我接手一家公司的賬,然后用軟件錄入期初數,卻發現無法平衡。就假如銀行賬款期初錄入100000可是沒有貸方數據,然后還有法人內部轉賬,我本來想借:其他應付款 貸銀行存款,可是卻發現這樣其他應付款是負的,我沒以前的具體數據 怎么辦
老師應付賬款沒有明細,我設置期初數,直接應付賬款-期初數,可以吧,可是期初數是7540,因為有一筆付款30000元的發票沒到呢,要是等發票到了做賬后,應付賬款余額應該是37540,這個數也就是原來會計建賬后的起初余額,如果我現在把應付賬款設置成明細后,現在錄入的期初數是7540元,然后那個3萬發票入賬后,我得把3萬入到應付賬款別的明細里(發票里的某個公司),這樣一來應付賬款里的某個公司應付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師應付賬款沒有明細,我設置期初數,直接應付賬款-期初數,可以吧,可是期初數是7540,因為有一筆付款30000元的發票沒到呢,要是等發票到了做賬后,應付賬款余額應該是37540,這個數也就是原來會計建賬后的起初余額,如果我現在把應付賬款設置成明細后,現在錄入的期初數是7540元,然后那個3萬發票入賬后,我得把3萬入到應付賬款別的明細里(發票里的某個公司),這樣一來應付賬款里的某個公司應付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
我公司有個科目:預付賬款-貴港公司,在2021年賬上的起初余額數為零,2021年6月支付2萬,之后收到了發票4萬,這時候才發現期初余額錯了,應該是借2萬。這樣賬就平了,那我該怎么去調整這個起初余額呢?
老師,這個月剛從代賬公司手里拿回賬,他們給的應付賬款期末余額是在借方,然后我錄入系統就變成了貸方負數,我現在需要把應付賬款都調整到預付賬款借方么?還是說就在應付賬款里接著顯示貸方負數就行
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們如果開出差額納稅全額開票的發票1000-500只能是5%嗎然后應交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設500是不含稅收入)
購土地手續計入土地成本計算房產稅嗎
工資表里面的應發工資包含單位的五險一金嗎
老師:個體戶都變查賬征收了。開普票跟專票都一樣吧,專票開多少交多少,普票不超30免稅,是這樣嗎?經營所得 交稅按專票 、普票、的銷售額 對吧?
作為出納,管錢,怎么保證沒給公司錢整丟了,怎么對賬,保證自身安全
公司給境外供應商打了筆貨款,沒有報關單,現在應交稅,怎么交關稅?
這個題是為啥老是?3萬是沖減?這個哪塊內容
請問老師,外貿企業要是出口退稅退不了,進項稅額可以用于內銷抵扣嗎?
我月末計提稅金得根據稅務報表來填寫,稅務報表的話得啥時候填寫?不得月最后一天填寫才準確啊?畢竟月最后一天也可能發生業務啊
郭老師,個稅公司沒扣員工的,要怎么做賬處理
老師 應付賬款-期初數 應付賬款-某公司(后期進貨的公司 ) 然后10月份付款給后期進貨公司3萬元 現在應付賬款余額是7540元因為最初原來會計沒設置明細 我接受從新建賬就想設置出明細,應付賬款原來會計的起初額是37540元,可是后期我們付貨款3萬后現在余額成了7540,這樣一來我設置應付賬款-期初數就是7540了 然后后期我們進貨的那個應付賬款-某某公司以后票到了應付賬款就在貸方了,這可咋辦呢
同學你好,是的,應付賬款-期初數 應付賬款-某公司(后期進貨的公司)。
老師您再看看我后期說的那個,這樣一來應付賬款-期初數就是(7540) 應付賬款-某公司(后期進貨公司)余額就成了30000元,可是這3萬元在10月份已經付了,原來會計最早做賬應付賬款期初數是37540,這樣一弄就成了7540了,我還可以怎么把30000元都調到期初數嗎
同學你好,不用回到期初,現在做個憑證寫分錄調整即可。
怎么調整呀我沒太明白,麻煩您打下分錄
同學你好,做,借,應付賬款,3萬元,貸,利潤分配-未分配利潤,3萬元。
老師我得期初數沒法給原來會計改,我就想以后等我做賬了在調整,前期我就先把期初數弄上然后建賬,后期我在調整
同學你好,可以的,你后續調整即可。