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老師我想問一下,我接手一家公司的賬,然后用軟件錄入期初數,卻發現無法平衡。就假如銀行賬款期初錄入100000可是沒有貸方數據,然后還有法人內部轉賬,我本來想借:其他應付款 貸銀行存款,可是卻發現這樣其他應付款是負的,我沒以前的具體數據 怎么辦

2021-01-09 21:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-09 21:52

盤點做期初不平收入未分配利潤,或者你這個做,借銀行 貸其他應付款就可以,?

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快賬用戶1208 追問 2021-01-09 21:54

好的 老師盤點做期初不平收入未分配利潤這是什么意思?

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齊紅老師 解答 2021-01-09 21:57

這個意思是要是有銀行,要是有固定資產,存貨,這個對應這個負債,往來,都輸入,這個不是按之前憑證一點一點補齊賬,按這個就會不平,這個不平就是輸入期初未分配利潤這個下面,

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快賬用戶1208 追問 2021-01-09 22:02

老師 銀行存款那里我理解 我直接往其他應付款里做,但是假如 存貨固定資產往來期初怎么處理?是做個假定的會計分錄嗎?能具體列一下嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-09 22:08

不是做分錄,直接盤點數據做期初下面,你不是軟件做賬,有期初輸入數字嗎,這個輸入進去,

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盤點做期初不平收入未分配利潤,或者你這個做,借銀行 貸其他應付款就可以,?
2021-01-09
你好,你這個是外帳還是內賬 不平的話差額放到利潤分配未分配利潤里面就行
2023-09-14
您好,這個的話,最后 借 其他應付款? 貸 銀行存款,你采購的話,做庫存商品,沒錯
2023-12-10
你好,學員,這個花掉的900計入期初未分配利潤
2022-06-11
做借其他應收款 法人 貸銀行存款
2021-11-10
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