是的,沒(méi)有問(wèn)題是直接提交就可以,
老師好, 1、增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認(rèn)證到申報(bào)表二,以及開(kāi)票軟件月初上報(bào)匯總到申報(bào)表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動(dòng)到主表,最后計(jì)算出應(yīng)交的增值稅,假設(shè)無(wú)其他情況,就不用填寫(xiě)一直保存保存就可以申報(bào)了是嗎? 2、如果有類(lèi)似進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫(xiě)就行,保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對(duì)嗎?不用上傳什么憑證來(lái)支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應(yīng)該不用填寫(xiě)吧?
老師好,我是廣東省的一般納稅人,增值稅申報(bào)的時(shí)候,一進(jìn)去主表就已經(jīng)有數(shù)據(jù)了,我核對(duì)一下數(shù)沒(méi)錯(cuò)就直接點(diǎn)申報(bào)了。是不是主表申報(bào)以后附表一和附表二就自動(dòng)生成,就不用管了呢?
老師,一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表二的數(shù)據(jù)不是勾選認(rèn)證了之后就會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)嗎?可是我的這個(gè)怎么沒(méi)有數(shù)據(jù)呢
一般納稅人8月普票開(kāi)成免稅3801元,申報(bào)時(shí)主表第8欄自動(dòng)生成免稅3801元,申報(bào)比對(duì)不通過(guò),所以在附表二未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售金額換算了不含稅金額后,主表第8欄免稅就沖銷(xiāo)沒(méi)有數(shù)據(jù)了才申報(bào)成功。9月份普票沖紅一張免稅負(fù)數(shù)3801元。10月申報(bào)時(shí)主表免稅第8欄生成負(fù)數(shù)3801不通過(guò)噢,請(qǐng)問(wèn)怎么解決?
老師,我申報(bào)增值稅呢,能發(fā)個(gè)申報(bào)的流程嗎,附表一和附表二不是系統(tǒng)上傳信息后一保存就自動(dòng)上傳到主表了嗎?老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照年審和工商年報(bào)是一回事嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)附圖的分錄對(duì)嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤(rùn)多了8000多元,請(qǐng)問(wèn)老師:2024年度利潤(rùn)表中如何調(diào)整?
純利潤(rùn)的情下200萬(wàn)交多少稅,個(gè)體工商戶(hù)
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下115這個(gè)題目第二問(wèn)追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長(zhǎng)期股權(quán)投資-成本和長(zhǎng)期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別