您好,您這個是零申報嗎?
老師,我想問下,我們公司是新成立的,工商辦理了營業(yè)執(zhí)照,做了稅務登記,人家給了個稅密碼,是不是從次月開始,每個月15號之前都要進行個稅申報,首先是通過納稅號跟個稅密碼登錄電子稅務局后,添加上員工信息對嗎,這個一定要把所有員工都加上么,如果只是填一個法人的信息可以嗎,然后呢,在進行申報?如果次月員工工資很高,扣除附加信息后系統(tǒng)自動算稅,通過企業(yè)賬戶進行扣費嗎
老師好, 1、增值稅申報表的進項稅額和銷項稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認證到申報表二,以及開票軟件月初上報匯總到申報表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動到主表,最后計算出應交的增值稅,假設無其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報了是嗎? 2、如果有類似進項稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結果和賬務一致即可對嗎?不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應該不用填寫吧?
請問老師,小規(guī)模,我點我要辦稅的時候,只有增值稅的一個主表,然后都不用填,帶入的,連帶附表一起帶入的,然后就企業(yè)說的稅,在然后就是工會經(jīng)費,和殘保金,然后上傳財報,我這邊就沒有看見有其他需要申報的了,印花稅這些我都沒有看見其他的了,請問老師我的申報是不是就完畢了
老師,我有UK的發(fā)票統(tǒng)計表,發(fā)票上平時明明是開13個點,怎么到了月度統(tǒng)計表上有分開13個點,還分了一點6個點的,申報表的增值稅附表1也是有分開13個點和6個點的,我不清楚這是怎么回事,到時我做賬稅點能對得起來嗎
老師,收到農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷免稅發(fā)票,可以按票價的百分之九抵扣進項稅額,但是在發(fā)票勾選認證平臺沒有勾選認證,不就在稅務系統(tǒng)里增值稅附表二里不能生成進項抵扣金額嗎,那賬上金額和申報金額就不一致了呀
問答詳情23:5541后5次對話后問結束老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉(zhuǎn)成本?還是直接計入主營業(yè)務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置二級科目?能不能只設置一個二級科目就行,主要貨品太多沒法細分,請問一下老師設置一個二級明細科目?設置哪個比較合適,指導一下,謝謝
老師,請問一下2024年工商年報的納稅總額包含第第四季度的稅款(增值稅、企業(yè)所得稅)嗎?因為第四季度繳納的稅款是在2025年1月份扣款的,相當于跨年度了,計算納稅總額時包含第四季度繳納的稅款嗎?
老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉(zhuǎn)成本?還是直接計入主營業(yè)務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置二級科目?能不能只設置一個二級科目就行,主要貨品太多沒法細分
老師你好,企業(yè)自查,發(fā)現(xiàn)去年12月有一筆6萬元的收入沒有申報所得稅和增值稅,如果現(xiàn)在補記是不是要更正去年12月份的增值稅申報表和4季度所得稅申報表了?
老師您好!問下2024年專票稅號客戶開錯了,去年的會計沒有發(fā)現(xiàn)這個問題,這個月發(fā)現(xiàn)了跟客戶溝通這個事,然后今天收到正確的專票,那么需要處理2024賬務嗎
老師,單位辦了一棟樓的房產(chǎn)證,需要交房產(chǎn)稅嗎?
老師請問銀行貸款有的只付利息不付本金嗎
老師倉庫租賃合同,和倉儲服務合同開專票怎么開?
你好農(nóng)民工工資,甲方給我們啥手續(xù)?甲方有個大的付款,沒有針對我們企業(yè)的農(nóng)民工支付憑證?我們?nèi)绾巫鲑~
老師,外貿(mào)企業(yè),做了出口退稅類發(fā)票勾選,確認。 這部分發(fā)票放在哪些憑證后面?
后面說的是一回事