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一般納稅人開出的普票,不能抵扣,做賬時怎么寫分錄?直接計入應交稅費-應交增值稅-銷項稅額嗎?

2020-10-19 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-19 15:55

你好 借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

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快賬用戶5242 追問 2020-10-19 16:18

填增值稅主表時填在簡易計稅里面,對吧?

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齊紅老師 解答 2020-10-19 16:19

你好,這個不是簡易計稅的

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快賬用戶5242 追問 2020-10-19 16:21

我們是一般納稅人,開的3%的普票應該填在哪一行?

我們是一般納稅人,開的3%的普票應該填在哪一行?
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齊紅老師 解答 2020-10-19 16:23

你好,填在銷售貨物或服務那里

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快賬用戶5242 追問 2020-10-19 16:28

1-19行,第幾行呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-19 16:31

一般納稅人,開的3%的普票填增值稅主表時填在簡易計稅里面,

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你好 借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2020-10-19
跟開專票是一樣的科目哈
2023-10-10
一般納稅人開出去普通發票,賬務處理為: 借:應收賬款等 貸:主營業務收入 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 銷項稅額 和開具增值稅專用發票的記賬方式一樣,都要通過“銷項稅額”明細科目核算,這樣才能準確核算增值稅的銷項情況,便于后續計算應納稅額。
2024-12-29
同學你好,不需要的;一般納稅收到普通發票是不能做進項抵扣的;按價稅合計數計入成本費用;
2021-11-16
如果你已經抵扣的話,就進入了進項稅額里面。
2022-10-14
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