同學你好 你是實際的虧損嗎
老師們!節日快樂!我們有好多19年的費用發票沒有入賬,但是比如增值稅專用發票還是可以抵扣的,我把這些19年的費用都計入到“以前年度損益調整”科目了,但是報表里并不體現這個科目,而我的金蝶財套里也沒有這個科目,我是在損益類科目最后添加了這個科目,這樣做完后最后資產負債表和利潤表的勾稽關系對不上了,請問老師們我是不是在過賬結賬之前把這個“以前年度損益調整”轉到“未分配利潤”科目里就合適?
老師,請問3季度的財務報表怎樣做虧損才合理,勾稽關系要怎樣才合理,我們公司是前2季度都是做到虧損,為了減免房產稅和土地使用稅,這個季度也是做到虧損了,但今天交到稅務科說虧損不合理,沒簽字
老師你好,因為公司要注銷,在九月份的時候,已經進行了企業所得稅季度申報并且繳納了所得稅稅金,因為清算報告十月份才做,也就是做到九月份的,公司注銷是在十一月份,所以現在還需要去稅務局申報十月份的稅務數據,稅務局要求我們報本年累計數,這樣一來的話,我就還需要交所得稅,但是九月份已經交過了,十月份實際是虧損的,我想問老師這個是怎么申報才對?
老師 我在匯算,是這樣的 我跟您說下情況 2022年 公司成立的 3季度的時候預繳了1250的企業所得稅,前年收入492萬,4季度虧損,然后2022年度利潤表出來的是去年虧損22萬,現在匯算的時候顯示退稅 退的就是3季度預交的那個稅,那現在是這樣 我不想退稅呢,需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因為去年年底做的一些成本是人工工資 里面有些水分 當時就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現在出現退稅了 這樣的話 我們擔心會被稽查 所以請教老師 應該怎么做?
老師 我遇到了一個難題 我們老板有個公司 當時是為了買園區的一個房子而注冊 當時是說 不需要做賬報稅 只需要每個季度報個稅和房產稅 土地使用稅,這個公司也完全不用來經驗 之前問過專管員 也說過不用做賬報稅 然后 最近我接到了另一個專管員的電話 說需要做賬報稅 然后讓我去大廳 核全稅種 然后補去年10月到今年第二個季度的財務報表去大廳申報 然后 就是現在我該怎么處理啊 他說之前可以0申報 讓我建賬 但是這個公司從18年就產生了稅費 應該不可以0申報的吧?
老師,我今天上班遇到一個問題,就是我們收到的承兌背書和被背書人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會有風險嗎?
老師,我們用的收銀系統美團抖音收錢,我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過度
那我想請問一下,買的那個機械嗯交的定金都半年了,還沒給退,當時支付的時候是個人微信付給他對方公司的,然后定金的定子寫的是這個定,這個定金對方能給我們退款嗎?
生產出口退稅企業明細里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準備備案清單嗎,指的是什么?
我們公司提供凈水器給商場,不收錢,只有提供的服務費,以及后續換濾芯的錢,這個怎么開票?合同怎么簽?
老師,一般納稅人銷售貨物,24年8月份的業務,但是25年1月才開票,由于之前的會計沒有把這筆業務做到24你8月,而且24年已經結賬了,應該怎么去做這筆業務呢?
500萬元以下的固定資產,在計算應納稅所得額的時候,一次性稅前扣除。這個是在平時季度預繳的時候扣除還是匯算清繳的時候扣除?
燃料及動力屬于成本項目核算嗎
老師,用于集體福利,做進項稅額轉出,不抵扣增值稅,但是可以作為成本?
老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規操作?
不是,實際盈
你們是盈利的咋還虧損不合理呢
我們做的假報表給稅務,人為調到虧
那肯定不行的哦,不能這樣
現在是怎樣調更合理,
公司是為了減免房產稅和土地
這個疫情期間本來就減免了哦
疫情期間是要虧損才可以享受
那你做成收入大于支出就行了
收入是大于支出的,就是說虧損做得太少了,只做虧幾百元,說這三個月的報表跟紙一樣,一捅就破,
是不是邏輯關系有問
你少做點虧損,就行了,可以收入少幾千塊
我做的收入有幾百萬,虧損幾百元,這樣可以
我們實際的本月收入有1千多
我們實際的收入有1千多萬
收入看公戶和開票的來做就行了
想問下為什么稅務人員說利潤表虧損幾百元不正常
現在關鍵是財務報表把收入減少了,成本增加了,才能把利潤表調到虧
就是你做的太假了,一看就看出來了
那要怎樣做虧才合理
你得結合你的發票和公戶的收入來哦