你好,留復印件原發票退給對方,對方給你開一個紅字發票再開藍字就可以。
我單位8月份前采用手工記賬,其中印花稅通過應交稅費科目核算了,9月份(即本月)開始使用電子帳時才發現印花稅不應通過應交稅費核算的,老師請問補錄年初至現在的數據時,應該用更改后正確的科目核算還是應該與手工賬保持一致呢?如果不與舊賬一致會不會影響當期報表?
老師,9月報銷時沒有看清楚通行費電子發票上面的稅號是否正確,然后現在發現稅號不對,現在如果更換正確的發票回來,是不是9月份做賬掛其他應付款-員工。10月份等收到正確的發票在發票核銷掉往來?
老師,我問下,我們8月份有張發票紅沖了,但是8月份已經做了退稅申報,所以在審核中失敗,9月份這家開了正確的發票過來,我在10月份將這張正確的發票做了退稅勾選,昨天我將8月份退稅申報的審核失敗的這筆數據撤銷了,點了申報,然后去做正確的申報,發現智能比對不了這張正確的發票信息,我就問,之前我撤銷了錯誤的申報,是不是還要去做進項發票回退,把這張錯誤的發票退回呢?因該如何做呢?
老師你好,請問24年差旅費發票員工當時預估了個金額我入12月賬,現在1月份回來報銷的金額和當時的數字不一樣,這種我需要在1月份賬里面沖掉12月入的那筆差旅費分錄然后再按照正確的做? 還是我直接把報銷單附在12月那筆分錄后面,然后在1月賬里面多的做一筆分錄沖掉,少的補一筆分錄呀?
老師,有個問題請教下,24年差旅費發票員工當時預估了個金額我入12月賬,現在1月份回來報銷的金額和當時的數字不一樣,這種我需要在1月份賬里面沖掉12月入的那筆差旅費分錄然后再按照正確的做? 還是我直接把報銷單附在12月那筆分錄后面,然后在1月賬里面多的做一筆分錄沖掉,少的補一筆分錄呀?
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發現有一個產品發票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
老師 辭退經濟補償金 申報個稅時可以放在工資薪金收入里申報嗎?
您好老師,請問開的發票不符合,不能作為進項稅,還沒有勾選認證,如何進項稅額轉出?在稅務界面是選擇勾選認證?還是選擇不抵扣勾選
公司給我繳納了醫社保,但是沒有報個稅,發工資走私賬,那他這個社醫保后面怎么平賬呀?
老師,國稅三方協議這里怎么選?
老師,我們公司進口煤炭,從蒙古進來煤炭出廠的時候稱一次重量,打比方重量是1000噸,單價50元,金額是50000元,應付賬款-蒙古客戶:50000元,因為煤炭運到海關那里還要稱重,重量會有偏差,打比方重量是1010噸,合計金額是50500元,我們是按照海關的給的金額繳納關稅和增值稅的,那應付賬款-蒙古客戶:50500元,那50500-50000=500元,這個應付賬款-蒙古客戶:500元,一直掛在賬上,要怎么處理
增票是啥意思,得到稅務局辦理還是網上就能辦理
請問老師我們公司有好多主播成立個體,我想給他們代賬,老板說不想讓我代,怕給現在我們的公司帶來風險,都交給另一家機構,說另一家機構代和我們公司沒關系,我該怎么說服他讓這些人給我代賬呢
養牛業從個人手中買了牛,貨款已付,未取得發票如何做分錄
老師好!我公司的賬務原來都是只對內的,現在老板要規范做賬,依法納稅,請問現在原來的那套內賬期末數結轉的問題,老板不想補稅了,未分配利潤有金額,現在只想把庫存數和應收應付這三個科目轉過去可以嗎?其他科目不轉,賬能平嗎
但是9月份已經支付員工這筆報銷了,應該怎么做賬,正確的發票肯定要10月份才能收到了
你好,轉到其他應收款里去